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生产管控程序
2012-02-21 | 阅:  转:  |  分享 
  
生产管控程序

1、目的

为规范生产运作程序,使产销得到合理的协调及安排,提高工作效率、降低库存和生产成本,以满足客户订单要求,特制定本程序。

2、范围

本公司生产运作体系。

3、定义

3.1《销售订单》由营销中心客服部发出,至制造中心物控部作生产安排依据。

3.2《生产制令单》由物控部发出,至生产车间作制造、退领料、补料依据,至仓库作发料依据。

3.3《出货计划》由销售部发出,仓库作出货依据。

4、0职责

4.1客服部

4.1.1客服部:负责《客户订单》的审核发出,参与订单评审,客户的沟通及交期的协调等工作。

4.2设计开发部

4.2.1设计开发部:负责技术资料建立,样品制作、产品开发与设计、成本估控等相关事宜

4.3物控部

4.3.1物控部经理:组织客户订单的评审,负责生产制令单、物料请购单、采购订单、生产月计划、生产周期计划、退补料单、报废申请单、发外加工单及生产和物控的每月报表的复审。产销评估及协调,组织生产协调会的召开。制定产品生产周期,主持供应商的评估与考核。

4.3.2计划员:负责交期协调,制定生产月计划,掌握产销平衡情况,编制生产周计划、生产日计划、生产制令单,负责生产协调及跟进生产达成情况。

4.3.3物控员:制定物料需求计划及物料排期,制作物料请购单,负责《退补料单》的审批,跟进物料进度及达成情况。

4.3.4仓库主管:负责监控物料进出仓作业,提报准确库存信息,合理保管物料,跟进供应商退补料作业、最低库存料请购。

4.3.5仓管员:负责各仓库帐目的录入和提报、单据派发,收发物料作业,物料的保管。

4.3.6采购主管:制定采购周期表,负责采购订单的审核、协调、发出,落实物料的进度、供应商的开发与评估、考核。

4.4生产部

4.4.1IE工程师:掌握生产进度,提高产能及品质,核签各生产报表,调整生产能力按时完成生产任务。

4.4.2各车间主管:安排上级下达的计划,组织车间生产,合理安排人员,准时完成生产任务,协调生产进度,提报《生产日报表》、《生产进度控制表》

4.5品质部

4.5.1品质部经理:提升产品品质、主导处理品质异常情况、健全品管机制、完善品管系统

4.5.2品管员:提出品质改善方案、处理品质异常情况,监控物料及生产品质、保障产品质量、判定与提报《质量报表》。

5、0作业程序

5.1生产月计划的制定:物控部根据评审后的《客户订单》由计划员依现订的订单排程及由生产车间的《产品目标产能表》及《外发产能表》作出产能负荷评估分析,负荷评估结果若不能满足订单交期时,作出产能调整。计划员依调整后的产能情况及《采购周期表》制定《生产月计划》和《生产进度控制表》至物控部经理审核后发至物控、仓库和生产车间执行。

5.1.1产能评估:依据现未完成的订单情况及现有生产能力,作出排程计划或生产调整。

5.1.2产能协调:经分析后若产能不能满足订单交期时,计划员依据延长生产时间、增加人员、设备、开发供应商等方法提高生产能力,以满足订单准时交货。若产能均无法调整时,则须同客服部作交期协调。产能调整后的《生产月计划》和《生产进度控制表》须立即更新。

5.1.3计划员将完成审批的《生产月计划》和《生产进度控制表》分发给物控员作《物料需求计划》。

5.1.4《生产计划》、《生产进度控制表》须在接到《客户订单》后4小时内完成

5.2物料需求计划

5.2.1物控员在接到《生产计划》后依据《生产计划》、《生产进度控制表》、《物料清单》、物料实际库存、已购未回物料等情况制定《物料需求计划》,确定物料需到货时间。物控员在4小时内须将经采购员、计划员确认、物控部经理核准的《采购订单》转给采购主管执行。

5.2.2采购主管接到《采购订单》后需组织采购、执行采购作业,若供应商生产能力不够或者出现物料品质异常,导致采购物料不能满足交期时,采购员须以《内部联络单》的方式通知物控员、计划员,作物料与生产协调。采购作业按《采购作业流程》执行。

5.3生产周计划

5.3.1物控部计划员依《生产月计划》及到料情况制定《生产进度控制表》、《生产周计划》至物控部经理审核后,发放到相关部门,计划员每周一根据生产进度情况更新《生产周计划》、《生产进度控制表》。

5.4生产安排

5.4.1计划员依据《生产周期表》及到料情况制定《生产制令单》至物控部经理审核后,提前三个工作日发至生产车间、仓库,生产车间根据《生产制令单》在上线生产前一个工作日至仓库领料(紧急安排生产时,由物控部负责作紧急协调安排)。

5.4.2仓库根据《生产制令单》在上线生产前一个工作日备好物料通知生产车间领料。特殊情况备料时间缩短。

5.5生产作业

5.5.1上线投产前一天,生产车间物料员根据《生产制令单》及仓库通知到仓库领料,如有欠料由仓管员开《欠料单》经仓库主管签字并注明到料时间后交车间领料员作领料依据。

5.5.2物料领入生产线后,生产车间主管依《生产制令单》安排生产。

5.5.3品管部依《物料检验标准》进行检验作业。

5.5.4生产异常处理

5.5.4.1在生产过程中若出现超2小时无法解决的生产、品质异常或机器设备故障等情况时,生产部以《生产异常通知单》通知物控部。由物控部经理在半小时内通知相关部门,召开“生产异常协调会”讨论解决办法,若影响订单交期时,则须同客服部作交期协调。

5.5.4.2属物料出现品质需退补料时,则依《退补料作业流程》作业。

5.5.5生产部各车间须在当日停产前,必须将已经品管部检验合格的产品全部入库。产品入库依照《成品进仓作业流程》作业。

5.5.6生产部须将当日生产情况填写《生产日报表》,并在次日上午9点前将《生产日报表》发至物控部,物控部依《生产日报表》制作《生产进度控制表》并跟进及产能协调。

5.5.7品管部在接到车间送检报告后,执行成品检验,检验合格后签字确认,由车间安排入库。

5.6《生产制令单》结案

5.6.1生产车间在《生产制令单》产品全部完成后,24小时内需将生产余料填写《退补料单》至品管部作品质判定,合格的物料退仓库保管,不合格的物料依《报废作业流程》作业,品管部检验参照《制程检验作业流程》作业。

5.6.2生产的产品及订单余料均已入库后,生产车间两天内将《生产制令单》、《成品进库单》、《材料、半成品进仓单》、及《退补料单》依生产制令单号整理成套,并将领、补、退及成品入库情况,总结填写《生产制令结案单》作结案总结。

5.6.3生产车间将整套资料交物控部统计员处,统计员在《生产制令结案单》签字确认后,在一个工作日内由统计员将资料交给物控员确认,作结案处理。物控员须在一个工作日内处理完毕,将《生产制令结案单》资料交财务部作成本核算。

5.7客户订单结案

5.7.1计划员依《成品进仓单》、《材料/半成品进仓单》的完成情况,作客户订单结案。

5.8出货计划

5.8.1客服部依据每天入库的成品完成情况,参照客户交货日期,提前一周编制《出货计划表》经经理签名审核后,将《出货计划表》给到成品仓库备货。客服部根据《出货计划表》在出货前一天制作《销售送货单》经经理签名后,送财务部审批后,转至给成品仓库组织出货具体事宜。

5.8.2若是属于海外出货的,则客服部根据《出货计划表》、《销售送货单》编制《装箱清单》报经理确认出货装箱情况,办理报关手续及预约货柜。具体参照《成品出仓作业流程》。

6.0相关程序

6.1《退补料作业流程》

6.2《采购作业程序》

6.3《成品进仓作业流程》

6.4《报废作业流程》

6.5《制程检验作业流程》

6.6《成品出仓作业流程》

7.0相关表格

7.1《客户订单》

7.2《产品目标产能表》

7.3《采购周期表》

7.4《生产月计划》

7.5《生产进度控制表》

7.6《物料需求计划》

7.7《物料清单》

7.8《物料请购单》

7.9《生产异常通知单》

7.10《采购订单》

7.11《生产周计划》

7.12《生产制令单》

7.13《生产日报表》

7.14《成品进仓单》

7.15《物料进仓单》

7.16《退/补料单》

7.17《制令结案单》

7.18《出货计划表》

7.19《装箱清单》

8.0处罚规定

8.1未在本程序规定时间内作业者,处责任人10元/次的罚款。

8.2因工作疏忽,造成发错物料时,如给公司或生产未造成损失,给予责任人10元/次的罚款,如造成公司经济损失时,按照《赔偿管理制度》进行赔偿。

8.3各类表单必须依审批手续作业,若不按照审批手续作业时,给予当事人10元/次的罚款;如给公司造成经济损失时,按照《赔偿管理制度》进行赔偿。

8.4因工作疏忽,造成分发至相关单位的资料出现错误时,给予当事人10元/次的罚款;如给公司造成经济损失时,按照《赔偿管理制度》进行赔偿。

8.5因工作疏忽,造成物料请购或购买错误时,给予当事人10元/次的罚款;如给公司造成经济损失时,按照《赔偿管理制度》进行赔偿。

8.6因工作疏忽,导致生产排产单或生产部门制造错误时,给予当事人,给予当事人10元/次的罚款;如给公司造成经济损失时,按照《赔偿管理制度》进行赔偿















































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(本文系杨广瑞首藏)