用友ERP操作流程规范
因公司原ERP流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下:
采购部ERP操作人员必须按以下流程进行操作
填写采购订单
根据采购订单生成采购发票
根据采购订单生成到货单
每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时,部门其它同事需退出ERP软件。否则无法进行操作。
根据财务要求提供报表
ERP推行组安排的其它工作
备注:每张单据,制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏,点击弃审后再进行修改。
销售部ERP操作人员必须按以下流程进行操作
填写销售订单
根据销售订单生成销售发货单
根据销售发货单生成销售发票
每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时,部门其它同事需退出ERP软件。否则无法进行操作。
根据财务要求提供报表
ERP推行组安排的其它工作
备注:每张单据,制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏,点击弃审后再进行修改。
仓库ERP操作人员必须按以下流程进行操作
根据采购到货单生成采购入库单
根据销售发货单生成销售出库单
产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。
原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单
其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。
每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时,部门其它同事需退出ERP软件。否则无法进行操作。
根据财务要求提供报表
ERP推行组安排的其它工作
备注:每张单据,制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏,点击弃审后再进行修改。
财务ERP操作人员必须按以下流程进行操作
应收管理:销售发票生成应收单据,批审后生成应收凭证
应付管理:采购发票生成应付单据,批审后生成应付凭证
应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证
月结流程:采购、销售、仓库所有单据审核-》部门记帐-》财务正常单据审核(不正常单据查找原因后审核)-》财务记帐-》财务月结
成立ERP推行组
组长:张总
职责:统筹ERP全盘事务
副组长:倪丽君、黄斌
职责:负责ERP流程管理与完善、ERP系统维护与更新
组员:谭丽、周辉英、刘金秀、冯雨风、冯雨风、魏雪、张炎萍、陈晓丹、方远辉、刘婷、何忠丽、石迎迎、莫春丽、袁源、张芹、蔡娟、范丽君、张瑞琼、邓丽丽、徐长红、周慧娣;
职责:负责ERP数据录入与单据维护,报表生成。
蒙德里安业务数据录入\维护负责人:陈晓丹、方远辉
蒙德里安业务数据月结负责人:陈晓丹
蒙德里安业务报表负责人:陈晓丹
蒙德里安仓库数据录入\维护负责人:邓丽丽
蒙德里安仓库数据月结负责人:邓丽丽
蒙德里安仓库报表负责人:邓丽丽
蒙德里安采购数据录入\维护负责人:周辉英、刘金秀
蒙德里安采购数据月结负责人:刘金秀
蒙德里安采购报表负责人:刘金秀
蒙德里安财务数据录入\维护负责人:冯雨风、魏雪、张炎萍
蒙德里安财务数据月结负责人:冯雨风
蒙德里安财务报表负责人:冯雨风
益卡思业务数据录入\维护负责人:刘婷、何忠丽
益卡思业务数据月结负责人:刘婷
益卡思业务报表负责人:刘婷
益卡思仓库数据录入\维护负责人:徐长红
益卡思仓库数据月结负责人:徐长红
益卡思仓库报表负责人:徐长红
益卡思采购数据录入\维护负责人:周辉英、刘金秀
益卡思采购数据月结负责人:刘金秀
益卡思采购报表负责人:刘金秀
益卡思财务数据录入\维护负责人:倪丽君、莫春丽、袁源
益卡思财务数据月结负责人:倪丽君
益卡思财务报表负责人:倪丽君
丽纺业务数据录入\维护负责人:张芹、蔡娟、周慧娣
丽纺业务数据月结负责人:张芹
丽纺业务报表负责人:张芹
丽纺仓库数据录入\维护负责人:范丽君
丽纺仓库数据月结负责人:范丽君
丽纺仓库报表负责人:范丽君
丽纺采购数据录入\维护负责人:周辉英、刘金秀
丽纺采购数据月结负责人:刘金秀
丽纺采购报表负责人:刘金秀
丽纺财务数据录入\维护负责人:冯雨风、魏雪、张炎萍
丽纺财务数据月结负责人:冯雨风
丽纺财务报表负责人:冯雨风
存货档案分类、编码管理:石迎迎
物料编码新建、维护:张瑞琼
采购部ERP数据统筹责任人:谭丽
业务部ERP数据统筹责任人:石迎迎
益卡思仓库ERP数据统筹责任人:倪丽君
益卡思财务ERP数据统筹责任人:倪丽君
蒙德里安\丽纺仓库ERP数据统筹责任人:冯雨风
蒙德里安\丽纺财务ERP数据统筹责任人:冯雨风
ERP操作人员守则
遵循事实,准确的录入数据。
未经组长、副组长同意,擅自操作与本岗位无关数据。造成ERP数据错误。由操作人负责。
未经帐户持有人同意,擅自操作他人帐户进行数据处理。造成ERP数据错误。由操作人负责。
经帐户持有人同意,操作他人帐户进行数据处理,造成ERP数据错误。由帐户持有人负责。
岗位数据处理同时有两人或两人以上持有(如月结、月报表),互相协商后由一个处理。如未完成由责任人负责。
ERP推行组安排的其它工作。准确、准时完成。
其它未规定之守则按以前工作安排进行处理。
其它事项:
所有单据,如无特别规定。制单、修改、审核、弃审、分类、打印、输出均由操作人自行处理。
进行表单录入、生成时请确定数据准确后再进行审核,以免造成不必要的麻烦。
用友相关网站:
用友OA:www.ufidaoa.com
用友CRM:www.uf-crm.com
用友ERPwww.yongyouerp.com
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