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公司购买原材料,发票未开,款未付,但当月生产已领用,要怎么入账

 数字人生6688 2014-03-24
bully041020  |Lv3|被浏览240次
检举|2013-04-23 10:53

满意回答

检举|2013-04-24 2:45

1、材料验收入库时,作暂估处理,按合同价或随货同行单上的价格。 借:原材料 贷:应付账款—暂估 在发票未到的情况下,下月初用红字冲回相同分录,月末再做相同一笔分录,直到收到发票为止。 2、领用材料时。 借:生产成本 贷:原材料 3、收到发票时,按发票金额做处理。 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款—暂估 若与暂估价格有差额,按差额调整领用材料时的成本就可以了,即: 借(贷):生产成本 贷(借):原材料 这样的答复你满意吗? 能给个最佳答案吧!呵呵......

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