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公司日常费用报销规定

 相思雨会计 2015-12-28

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    ;公司日常差旅费用报销制度

    ;为加强公司财务管理,规范费用报销程序,合理控制费用支出,根据国家有关法律、法规,结合本公司业务经营活动的实际情况,现制订公司差旅、日常费用报销制度。

    ;一、请款报销程序与规定

    ;1、请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写借款单。无锡分公司人员借款单须经分公司经理审批。武汉总部及其他分公司人员借款单须经公司总经理审批。

    ;2、请款人员执审批后的借款单到财务部门,由财务人员支付款项,并留存借款单。

    ;3、在任务完成之后要求及时报销。武汉总部、无锡分公司人员办事或出差完毕,应于7天内办理报销~其他分公司人员最长不得超过30天办理报销。 ;4、报销单分为费用报销单和差旅费报销单,业务公关、电话通信、房租水电、办公用品等支出应填写费用报销单~出差的长途交通费、住宿费、市内交通费、伙食补贴等应填写差旅费报销单。

    ;5、报销人员应认真、客观填写报销单,不得虚报多报,原始单据及发票应符合要求并不得涂改。若发现虚报多报,将严肃处理。

    ;6、除无锡分公司外,报销单据,必须先经部门或分公司经理初审签字后,才可交财务人员复核。

    ;7、财务人员必须按照公司规定,对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以确认,复核无异议后签字认可。

    ;8、财务人员还应严格执行前账不清,后账不结的原则,督促当事人办理前期未办的报销事项。

    ;9、武汉总部、除无锡分公司外的其他分公司,经财务人员复核签字后的报销单,须送总经理审批。

    ;10、财务人员根据总经理审批结果,并查对借款单?有请款的?,完 ;[键入文字] [键入文字] [键入文字]

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    ;成报销结算,与此同时双方当面对借款单进行销毁。

    ;11、无锡分公司业务人员的报销单,先经兼职财务人员复核确认签字, ;再送分公司经理审批?分公司经理的报销单则可由销售副总审批?,然后 ;由兼职财务人员完成报销手续。

    ;二、长途差旅费报销标准与规定

    ;1、出差人员必须填写出差申请单,写明事由、地点、路线、天数等。 ;武汉总部人员出差申请单有总经理批准,各分公司的则由分公司经理批准。 ;2、公司领导及具备高级技术职称的人员,工作需要时,出差可以乘坐 ;火车软席、及飞机。其他出差人员,一般不得乘坐飞机、火车软卧、动车 ;及高速列车一等座~特殊情况需乘飞机时,须预先得到公司领导批准。出 ;差人员未经批准超过标准乘车,只能按规定标准?如相当于火车硬卧的飞 ;机票价、动车及高列二等座席票价?报销。

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    ;3、公司规定;出差路途的白天时段为8:00~20:00,夜间时段为 ;20:00~8:00。白天时段8小时以上路途可乘坐火车硬卧,8小时以内应乘坐 ;火车硬座~夜间时段,路途超过6小时,可乘坐火车硬卧。 ;4、出差北京、上海、广州、深圳等城市,每人每天住宿标准上限为200 ;元,其他城市、地区上限为150元~公司领导及具备高级技术职称的人员, ;工作需要时,住宿标准上限可适当提高。

    ;5、业务人员出差为同性的,一般要求两人同住一个标准间~公司领导 ;及具备高级技术职称的人员,工作需要时,可住单间。

    ;6、公司员工出差,到公司办事处或分公司所在地,一般要求住办事处 ;或分公司,床位不足时方可另外安排。

    ;7、公司员工出差期间,无论是在途还是工作,伙食补贴为每天40元。 ;一天之内的伙食补贴?在途或工作?不能重复计算

    ~00后的车从武汉出发且车程不到3 ;8、公司员工出差,乘坐中午13

    ;个小时的,或于中午12~00前到达武汉终点站的,均按半天计算伙食补贴。 ;9、出差到外地开会,会议期间的住宿、伙食费等按会议通知要求办理。 ;[键入文字] [键入文字] [键入文字]

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    ;10、出差期间,员工利用空余时间自行游览,其相关交通费、门票个人承担,不予报销。

    ;11、出差期间,除请客户用餐开支按规定报销外,员工自行用餐,因有伙食补贴,不得另外再报销用餐费。

    ;三、短途出差与市内交通

    ;1、公司?含分公司?员工短途?当天来回?出差,无须填写出差申请单,但必须事先报告部门或分公司经理,以便协调工作。

    ;2、公司?含分公司?员工到所在地的市内办事、以及出差去车站?机场?或回程离站?机场?等市内交通,一般应乘坐公交车、大巴,并凭车票报销。 ;3、武汉总部员工到市内办事,如果中午不能赶回公司就餐,可报销10元的误餐补贴~到青山区内办事,中午应尽量争取赶回公司就餐。

    ;4、武汉总部员工上、下班交通费补贴统一为每月100元,由员工个人办理一卡通,并凭充值发票报销。

    ;5、公司?含分公司?员工短途出差,一般不得乘坐出租车,如因特殊情况需乘坐出租车,须申明情况并得到所属部门或分公司经理同意。 ;四、通信费标准及规定

    ;1、公司员工手机话费根据岗位工作需要,设定不同的月度话费标准;公司业务部业务员60/月、部门经理9 0/月,财务部会计出纳50/月、部门主管80/月,分公司业务员140/月?试用期90元?、分公司经理180/月,公司销售副总经理220/月、其他公司高管人员180/月。

    ;2、公司业务部、财务部人员长途出差,根据实际情况可适当提高话费报销额度,但一般不得超过140/月。

    ;3、手机话费标准为月度话费上限金额,在标准范围内,员工凭电信部门开出的月度结算发票?不得用预缴费或充值发票?,按实际使用的金额报销。超出标准部分,无充分理由不得报销。

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    ;4、员工在办公地点联系业务,尽量使用固定电话,减少通信成本。无论手机或座机,应避免过长时间通话或非工作联系。

    ;5、享受公司通信费的手机必须常开,从早上730至晚上1030保证通话畅通。

    ;五、日常办公费用

    ;1、日常办公费用是指办公用品、通信、办公室及住房租赁、汽油费、业务招待费等日常发生的报销费用。

    ;2、办公用品、文具的购买、保管、发放由专人负责。其采购单,总部由总经理审批,各分公司由经理审批,并凭发票报销。

    ;3、办公用具?电脑、打印机、复印机、传真机等?的维修,部件、耗材的更换开支,原则上要求凭发票报销~索要发票确有困难的,必须取得收款人收条,才能报销。

    ;4、总部及分公司的办公室及住房租赁,须签订租赁合同,确认合同对方的所有权资质,防止纠纷发生。

    ;5、租赁合同须在财务存档备案,并经合同办理人员申报,由财务依照合同按期支付款项。

    ;6、办公及生活用水电气,按实耗票据定期到财务报销。

    ;7、公司工作用小型汽车,每辆车必须确定管理责任人,负责该小车的维护保养、保险规费的交办、年审、油费管理等工作。

    ;8、公司小汽车加油,统一实行充值卡操作。一车一卡,由该车所在部门、分公司办理,随车携带,原则上不再采用现金加油。

    ;9、加油充值卡充值时,应索取发票并凭该发票报销。

    ;10、分公司小型业务招待由分公司经理根据业务实际情况进行控制。一次300元以下,由分公司经理决定~一次300~800元,须报公司领导批准。公司总部业务招待活动直接由公司领导决定。

    ;11、业务招待费凭餐饮、副食等相应发票报销,写明时间、地点、人数、事由,并要有事先批准的分公司经理、公司领导签字确认。

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    ;六、备用金

    ;1、公司员工由于出差、接待、采购办公用品等开支需要,可填写借款单,申请临时备用金,用于短期内即可完成的支出、报销事项。

    ;2、武汉总部、无锡分公司因具备财务职能,其人员一般只能借支临时备用金,其额度根据事由合理估算确定。

    ;3、青岛分公司、广州分公司、北京办事处等,因财务管理归属武汉总部,借支、报销不便,其业务人员可填写借款单,申请预借年度备用金供工作之用。 ;4、业务人员年度备用金额度标准为2500元。其只能用于工作日常开支,不得用于与工作无关的事项,费用发生后也应尽快报销,以便周转。 ;5、青岛分公司、广州分公司、北京办事处经理的年度备用金额度标准为6000元。除用于本人的业务工作周转外,还要用于分公司或办事处的公共开销?含加油充值?、公关招待等项目。

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    ;6、年终,年度备用金应结清,归还财务部门,然后续借新一年度的备用金。 ;七、分公司相关规定

    ;1、分公司经理是各分公司非经营性费用开支的第一管理责任人,应承担日常费用的合理控制和按章把关的第一线领导职责。

    ;2、分公司经理应对所属员工的报销单认真审核,签字确认。对不符合规定的开支及票据予以剔除,严格财务纪律。无锡分公司经理的报销单由公司销售副总审核签字。

    ;3、分公司的公共费用开支,由分公司经理统一报销,并分类填写报销单。 ;4、分公司业务人员由于长途出差频繁,为了账目清晰,便于核对,要求一趟一报。

    ;5、公司派出驻外分公司员工,已结婚且家在武汉的每两个月可回武汉总部一次?一年共6次?~未结婚成家的每季度可回武汉总部一次?一年 ;[键入文字] [键入文字] [键入文字]

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    ;4次?。报销来回长途路费。

    ;(、驻外员工回汉时间由分公司经理和员工协商,有计划地统一均衡安排,不得影响正常工作开展。员工回汉前,经理应提前通知总部。

    ;;、驻外员工回汉,经理应委托其办理分公司需要在总部汇报或处理的有关事项?如报销等?~回汉员工还应主动向公司领导汇报本人工作。 ;,、回汉员工本人以及同事委托带回的报销单,以及邮寄回汉的报销单,都应在回汉前各自填写好,并由分公司经理审核签字完毕后,方允许办理报销。 ;:、驻外员工回汉时间期限,平时为;天,遇上法定节假日顺加,天?均包含在途、周末时间?。其中,保证!天?或以上?到公司上班,办理工作相关事宜。 ;10、驻外员工回汉期间?包含节假日?不计发驻外伙食补贴,来回在途的伙食补贴按上述二、7及二、8条规定执行。

    ;11、驻外员工回汉,应在规定期间内按时返回岗位,未经同意而延迟返岗报到,由所在分公司作事假或旷工处理。

    ;八、其他说明

    ;1、本制度各项条款由公司负责解释。

    ;2、本制度在执行过程中,将收集各方意见和建议,并于下一年度修订时进一步补充完善。

    ;3、本制度自81日起执行。

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