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出口退税申报系统常见问题解答(外贸企业)

 sczxz 2016-08-15

[出口退税] 出口退税申报系统常见问题解答(外贸企业)

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1.外贸企业退税申报系统如何做系统备份?
   将安装文件夹复制一份即可。

   2.外贸企业出口货物发生退运的,应如何操作?
   答:出口货物因故退运时,出口货物发货人应先到外汇管理局办理出口货物出口收汇核销单注销手续。
   外汇管理局应给出口货物发货人出具证明, 出口货物发货人持证明和原海关出具的专为出口收汇核销用的报关单向海关办理退运货物的报关手续。退运货物如属出口退税货物,出口货物发货人还应向海关交验主管出口退税的税务机关出具《出口商品退运已补税证明》,凭以办理退运手续。

  3. 生成申报软盘后数据错误如何来撤消修改?
   答:在“审核反馈处理”“→”已申报出口明细数据查询“→”认可申报“→”当前关联号转为待申报“。

   4.已经做了本月的正式申报,但后来发现有错误需要进行修改该怎样操作?
   答:你可以在反馈信息处理菜单下查询退税申报已申报数据中选择“认可申报”红色按钮然后将关联号转为待申报即可。

   5.在货物出口的时候录入的价格必须是 FOB价吗?
   答:是的,如果是 CIF价格必须折算成FOB 价。

   6.外贸企业,在录入出口货物明细时,系统不显示退税率?
   答:录入出口货物明细时,系统的退税率为灰色,在进行“进货出口数量关联检查”后,系统会自动生成退税率。

   7.生成预申报数据时关联号如何来填写?
   答:输入本次最大的关联号就可以了,一般情况下输入十个9 即可。

   8.在申报系统中打印到excel,数据显示的不完全?
   答:点击页边距,调节下此字段的宽度即可。

   9.增值税发票数量大于报关单上的数量如何录入?本月的增值税发票的数量大于报关单上的数量如何录入,有加工费如何录入?
   答:增值税发票的数量大于出口数量时需要把增值税发票做下分批即可,如果有加工费的话,在录入进货明细时数量不用录入,在备注上输入WT 即可。

  10. 外贸企业取得增值税发票且已通过认证,但忘了在认证当月进行纳税申报,此笔货物出口后能否退税?
   答:对内外销分开核算的外贸出口企业,其购进货物的增值税专用发票,要及时到征税机关认证,目前要求 30 天以内,在该货物出口后可用于办理出口退税。

   11.下载最新税率库并导入后,发现商品代码无法输入?
   答:首先下载的时候不要把文件保存到桌面,应直接保存到本地磁盘的根目录下。保存完毕后对文件进行解压缩,最后读入代码库文件。读入完毕后要设置"自用商品码",否则就会出现上述问题。

   12.申报系统安装完后需要设置什么?
   答:需要在“系统维护”→“系统配置”→“系统配置设置与修改”中更改企业的基本信息。进料加工结转料件在系统中怎样操作?进料加工手册核销时,如果该手册中存在结转料件,则需在手册核销时用户将结转部分手工录入到核销明细表中的“结转料件”项目中。  

   13.我查看预申反馈信息是提示发票金额超过总局数额,该如何处理?
   答:首先应检查录入系统的发票金额是否有误,如果确认无误可以检查是否将发票号录错。

   14.所属期的重要性?
   答:外贸企业出口退税申报系统6.0 版中, “所属期”扮演相当重要的角色,主要影响:申报数据打印。预申报后打印时很多企业能看见数据但是总是提示“没有打印数据” !此问题就是申报数据的“申报年月”与进入系统时的“所属期”不符。

   15.正式申报数据提示本次申报库已有申报数据,无法确认?
   答:由于之前已经确认过,需要把确认过的数据生成正式申报数据或者删除即可。

  16. 外贸企业怎么打印报表?
   答:对于外贸企业,要在预申报后才能打印报表,在向导第 3步中“退税出口本次申报明细”和“退税进货本次申报明细”中有红字按钮“扩展功能”中的“打印申报报表”中进行相关打印。

   17.怎样撤消正审?
答:在“反馈信息处理”中的“查询退税申报已申报数据”中选择要撤消的数据,点击“认可申报”选择“当前关联号转为待申报”即可。

18.打印出口或进货明细提示无可打印的数据?
答:无可打印数据是因为申报年月和当前所属期不一致,修改一致即可;打印汇总表时需要在报表设置的界面打印,不要在预览的界面就可以了。

   19.外贸汇总表是自动生成的还是手动填写的?
   答:汇总表中在“向导”第三步“退税汇总申报”里添写的,然后在“打印报表”里进
行打印。

   20.在打印退税进货明细表或汇总表是否可以用A4纸?
   答:不可以, 你可以选择 B4或 A3 或Usstandardfanfold147/8 三种纸张类型中任何一种。  

   21.我录入进货发票号为什么录入不了?
   答:如果用户没有读入认证发票信息, 则无法录入发票号码,如果税务机关无特别要求,可以直接在系统中录入进货凭证号即可解决上述问题。

   22.安装申报系统时提示可提取文件被破坏?
   答:一种可能是电脑本身的防火墙和杀毒软件引起的,需要关闭防火墙和杀毒软件;另一种可能是下载的申报系统不完全,请重新下载(必须使用下载软件)。

   23.进行“换汇成本检查”后提示:没找到换汇成本检查数据?
答:一、没有录入任何数据。
二、录入的数据没有进行“审核认可” 。

   24.商品关于合同备案,进货出口数量关联检查一直通不过?
   答:由于备案和未备案的数据都录入到了同一个关联号下了,请把他们录入到 2个关联号下。

   25.出口明细中“出口进货金额”与进货明细中“进货金额”不符?
   答:这种问题主要是由于多张出口报关单对应存在多张进货发票,因而造成系统在计算出口单价与进货单价不一致,但总金额是保持一致的。用户在日常申报中只要确保总的“进货金额”与总的“出口进货金额”一致即可。

   26.税务机关预审后怎样查看反馈信息查询呢?
   答:税务机关预审后的反馈信息是一个文本文件(文件类型是 TXT)你可以双击该文件查看或者把该文件导入到 EXCEL文件也可。外贸来料加工手册核销为什么不能操作?需要下载新 5.3版的软件,在核销处多了手册号,可以进行手册核销。我是一家外商投资企业,
在国内采购设备。

   27.录入出口货物明细申报数据,保存提示非本年申报数据?
   答:出现这个错误是由于您的出口日期是 2006年,而您的申报年月是200701,因此需要把申报年月改成2006 年来进行申报。

   28.到税务局申报时,提示数据已存在,无法读入?
   答:出现这个问题是因为您本月多次申报,而您录入的关联号和上次申报的数据关联号一样,所以需要把关联号修改下。

   29.在申报系统中查看发票、报关单和核销单信息是否齐全?
   答:读入完税务机关的反馈信息后,在退税预审信息处理中查看信息即可。

   30.外贸企业,录入完出口明细数据后,其中的“实退税数量” 、“出口进货金额” 、 “退增值税额” 、“平均单价”等项目为什么没有自动的生成?
   答:在录完出口明细后,要进行“数据加工处理”中的“进货出口数量关联检查” 、“换汇成本检查”、“预申报数据一致性检查”等操作,之后出口明细会自动生成上述数据。

  31. 想撤消外贸正审后的数据怎么做?
   答:在“向导”第六步“已申报数据查询”里的“查询退税已申报数据”里有一个“认可申报”按钮,单击进入后选择转为待申报点击“确定”按钮。

   32.录入数据时突然死机,再次进入后发现已录入的数据都消失了,应该如何处理?
   答:用户进入系统后可以做一下“数据优化” 。

  33. 在录入进货发票时已经录入商品代码,为何不显示退税率?
   答:首先用户应先确认该出口商品是否退税,如果不退税,那么就不会显示退税率,如果征退税率都不显示,可以重新录入该商品的商品代码。

   34.确认正式申报时系统提示“无预申报数据,无法确认正式申报”?
   答:首先检查进货与出口明细表中的数据是否设置了审核认可标识,且标识都为“R” ;再进行进货出口数量关联检查、换汇成本检查、数据一致性检查,若检查中没有提示错误则可生成预申报数据进行预审。预审后读入反馈信息查看反馈疑点无误后便可确认正式申报数据。

   35.本月的增值税发票的数量大于报关单上的数量如何录入,有加工费如何录入?
   答:增值税发票的数量大于出口数量时需要把增值税发票做下分批即可,如果有加工费的话,在录入进货明细时数量不用录入,在备注上输入WT 即可。

   36.读入增值税发票信息之后,录入进货明细时,出现的计税金额是这张发票的总金额,如何来处理?
   答:把金额修改成发票中相对应的项即可。

   37.做完进货出口数量关联检查后,出口货物明细中的退税率为什么会出现小数?
   答: 出口货物明细中的退税率是根据进货而生成的,一种情况是您的数据录入的有问题,请您仔细的检查您的数据;另一种情况是您的合同备案的数据和没备案的数据录入在同一关联号下了,请您把备案的数据和没备案的数据录入到不同的关联号下。

   38.录入完出口货物明细申报数据后,点击保存提示非本年申报数据?
   答:出现这个错误是由于您的出口日期是 2006年,而您的申报年月是200701,因此需要把申报年月改成 2006 年来进行申报。在进货中有辅料或加工费,该如何录入?答:进货数量无需录入,商品代码按照出口的代码来录入,备注上输入 WT。

   39.一张有多笔出口货物的报关单号怎样录入?
   答:按照报关单的实际九位编号+0+每笔货物在报关单上所对应两位项号(01、02、03……)录入即可。


   40.我当月只有一笔进出口业务,那进货明细表和出口明细表中的“申报批次”是否一定要填写?
   答:申报批次也需要录入“01” ,并且应与汇总表中的申报批次一致。

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