税月伴你行——专业的视角,及时的纳税指导,为您办税提供最有用的涉税信息。如果本文对您有所帮助,真心希望大家在文末顺便点赞,我们将为您提供更多更有价值的信息。
好消息:多处工资薪金个人所得税自行网上申报,可以不用再来办税大厅领注册码了!最新消息,自然人网厅新增注册方式,只要纳税人有实名认证支付宝账号,也可登录网厅。同时,建议大家,无论自然人是否有多处工资收入,都可以在网上注册并查看自己的个人所得税缴纳情况。请涉及多处工资薪金的自然人及时自行在网上申报,珍视个人征信。未及时申报纳税的欠税人员,下一步将被纳入征信“黑名单”当中并予以公示,个人征信将会受损,将影响个人包括出行、贷款在内的方方面面。欢迎大家登陆网厅办理涉税事宜:http://zrrtax.:8985/portals/web/login。
内蒙古地税电子税务局个人网上办税应用平台已经完成首次升级部署,目前该平台为自然人纳税人提供个人所得税相关涉税业务的办理。纳税人可采用支付宝实名认证方式快速自行完成用户注册,无需到办税厅前台办理用户验证注册事项。成功登陆电子税务局后,纳税人可自行办理纳税清单查询、个人所得税自行申报缴纳、年所得12万元以上纳税申报等事项,并可自助完成税款缴纳。近期,随着版本的陆续升级,电子税务局个人网上办税平台增加自然人社保缴纳、第三方支付方式缴纳税费(支付宝、微信缴款)和电子完税证明打印以及多渠道完税证明查验等应用功能。同时,电子税务局APP正在进行同步更新。
内蒙地税电子税务局 自然人网上办税平台用户手册 V1.0 内蒙地税电子税务局自然人网上办税平台
内蒙古自治区电子税务局自然人网上办税平台为个人所得税纳税人提供个人所得税相关业务办理的平台。用户可以通过本系统进行纳税清单查询、个人所得税自行纳税申报、年所得12万元以上纳税申报等功能。 目录 1. 个人用户册...........................................................................................................................................1 1.1已有注册码用户注册流程... 1 1.2已有纳税信息用户注册流程... 4 1.3已有支付宝账户用户注册流程... 7 2. 用户登录... 11 2.1 用户名登录... 11 2.2 证件登录... 12 3. 密码重置-----忘记密码... 12 4 主页 15 5. 我的个人信息... 16 5.1密保问题的修改... 17 5.2手机号码、邮政编码、联系地址等其他信息修改... 18 6. 账户安全设置... 18 6.1 修改密码... 19 6.2 账号删除... 20 7. 纳税清单... 21 7.1 纳税清单查询... 21 7.2 纳税清单申请和下载... 22 7.3 纳税清单校验... 24 8. 申报管理... 27 8.1 商业健康保险单信息... 29 8.2 多处工资、薪金所得申报... 30 8.3 没有扣缴义务人或其他场景申报... 34 8.4 从中国境外取得所得申报... 36 8.5 生产经营及承包承租经营所得日常申报... 39 8.6 生产经营及承包承租经营所得年度申报... 40 8.7 多处生产经营及承包承租经营所得申报... 42 8.8 年所得12万以上自行纳税申报... 45 8.9 已申报查询... 48 9. 缴税管理... 52 9.1 网上缴税... 52 9.2 缴税查询... 54
1. 个人用户注册用户登录(电子税务局试点局访问:http://etax.),选择自然人登录,点击新用户注册,跳转至注册页面。
图1.1(自然人网厅登入界面) 同意网上平台用户协议,选择注册方式进行注册; 1.1已有注册码用户注册流程① 新用户选择注册方式:已获取注册码用户注册(需事先申请注册码,注册码的获取详见下图小贴士)。
图1.1.1(选择注册码注册) 点击“已获取注册码用户注册”按钮进行注册,进入第二步校验身份信息页面。 ② 校验身份信息 图1.1.2(校验身份信息) ③ 填写基本资料
图1.1.3(验证身份信息) n 页面会显示身份校验时填写的姓名、身份证件类型和身份证件号码。 ④ 设置密保 图1.1.4(密保问题选择) 1.1 1.2 已有纳税信息用户注册流程
① 新用户选择注册方式:使用纳税信息注册。 在税务系统有过工资薪金所得、劳务报酬所得、利息股息红利所得代扣代缴记录,可以选择使用纳税信息注册。点击“使用纳税信息注册”进行注册,进入第二步校验身份信息页面。 图1.2.1(选择纳税信息注册) ② 校验身份信息 图1.2.2(验证身份信息) n输入真实的姓名、身份证件类型、身份证件号码。 n选择某一所得项目和填写该所得项目近三个月内的一笔已缴税额。 n当用户填写的上述信息正确,系统验证通过后,弹出代扣代缴单位选择框,用户需选择该笔已缴税额的代扣代缴单位。 n填写随机验证码,点击“下一步”按钮,进入注册第三步填写基本资料页面。 ③ 填写基本资料
图1.2.3(填写账号信息) n页面会显示身份校验时填写的姓名、身份证件类型和身份证件号码。 n在该页面填写国籍(外国护照等证件类型且在纳税信息注册方式下需用户填写,其他场景下系统会默认带出)、用户名、密码、确认密码。 n以上基本资料信息为必录信息,用户填写完整并点击注册按钮,通过校验后注册成功。 ④ 设置密保
图1.2.4(选择密保方式) n注册成功后,用户可以选择设置一种密码保护方式,用于找回密码和修改个人信息。 n设置密码提示问题,输入三个问题和答案,完成密码提示问题设置。
图1.2.5(密保问题选择) 1.3已有支付宝账户用户注册流程 1. 新用户选择注册方式:使用支付宝注册。 在支付宝注册过账户的用户可以选择使用支付宝账号。点击“支付宝实名认证注册”进行注册,进入第二步校验身份信息页面。 图1.3.1(选择支付宝实名注册) ②校验身份信息
图1.2.2(验证身份信息) n输入支付宝账号和密码。
n当用户填写的上述信息正确,系统验证通过后,弹出支付宝授权页面,点击“授权” ③填写基本资料
图1.2.3(填写账号信息) n页面会显示身份校验时填写的姓名、身份证件类型和身份证件号码。 n在该页面填写国籍(外国护照等证件类型且在纳税信息注册方式下需用户填写,其他场景下系统会默认带出)、用户名、密码、确认密码。 n以上基本资料信息为必录信息,用户填写完整并点击注册按钮,通过校验后注册成功。 ④设置密保
图1.2.4(选择密保方式) n注册成功后,用户可以选择设置一种密码保护方式,用于找回密码和修改个人信息。 n设置密码提示问题,输入三个问题和答案,完成密码提示问题设置。
图1.2.5(密保问题选择) 2. 用户登录用户有两种方式进行登录:用户名登录和证件登录。 图2.1(用户名登入界面) 2.1 用户名登录主页默认登录方式为用户名登录: 账户:账户为注册时设置的用户名或绑定的手机号码。 密码:输入注册时设置的有效密码,密码输错超过5次会锁定该用户,锁定时间为24小时。 验证码:输入验证码样图上的验证码,如看不清楚,可点击“换一张”按钮进行切换。 点击“登录”按钮,如上述所填信息正确,则进入系统主页。 当用户忘记密码时,可以点击“忘记密码”按钮,进入密码重置页面重新设置密码。 若是新用户进入登录页,点击“没有账号免费注册”按钮进入注册页面。 2.2 证件登录
用户可点击证件登录,选择证件登录方式进行登录: 图2.2(身份证登入界面) 用户选择其注册时的身份证件类型。可选类型有:身份证、护照、军官证、士兵证等12种有效身份证件。输入注册时的身份证件号码和设置的密码,密码输错超过5次会锁定该用户。锁定时间为24小时,24小时后用户才能正常登录。 输入验证码样图上的验证码,如看不清楚,可点击“换一张”按钮进行切换。 点击“登录”按钮,如上述所填信息正确,则进入内蒙古自治区个人网上办税应用平台。 3. 密码重置-----忘记密码
用户点击首页的忘记密码链接,进入密码重置页面: 图3.1(选择忘记密码) 密码重置步骤: ① 身份验证
图3.2(验证身份信息) ② 密保验证
图3.3(选择找回密码方式)
图3.4(密保问题找回界面) ③ 密码重置 图3.5(重置密码界面) 4. 主页用户通过账号或证件信息登录内蒙古自治区个人网上办税应用平台,进入主页: 图4.1(个人网上办税平台主页) ① 主页显示用户上次登录时间、姓名等信息。点击“退出”按钮,用户退出本系统。 ② 平台业务介绍 个人信息中心:修改手机号码、邮编等个人信息;可修改登录密码;可删除账号。 个人动态:显示最近用户操作动态。 帮助与支持:为用户提供帮助与支持,使用户尽快熟悉如何使用本平台。 常见问题:为用户提供常见问题的解答,帮助用户更好的了解本平台。 纳税清单查询:提供用户查询纳税信息的功能。 申报管理:完成个人所得税自行申报(A表)等表单的申报;查询申报情况。 网上缴税:完成网上申报产生的税款缴纳,并可查询缴税信息。 5. 我的个人信息
该页面可对用户基本信息(手机号码、联系地址)进行完善和修改,显示如下界面: 图5.1(个人信息) 5.1密保问题的修改图5.2(选择验证方式) 选择密保问题验证,输入已设置密保问题的问题答案。 点击下一步,重新设置密保问题。 5.2手机号码、邮政编码、联系地址等其他信息修改
图5.3(修改个人联系地址) 点击修改,填入相关信息。 点击“保存”,邮政编码、联系地址等修改成功。 点击“取消”按钮,取消修改。 6. 账户安全设置
点击账户安全设置,显示如下界面: 图5.4(个人账户安全) 用户可进行登陆密码修改和账号删除的操作。 点击“修改”按钮,修改登录密码。
n 点击“删除”按钮,进行账号删除操作。 6.1 修改密码点击“修改”按钮,修改登录密码。
图6.1(密码修改) 点击“删除”按钮,进行账号删除操作。
图6.2(账户密码验证) 展开页面显示用户的真实姓名、身份证件类型和身份证件号码。 输入登录密码,点击“删除”按钮,如信息输入正确,跳出警告框,点击确认,则账户被删除。 账号删除后所有相关信息被删除,该账户将不能再登录。 7. 纳税清单7.1 纳税清单查询
点击首页图标‘纳税清单查询’,显示如下界面: 图7.1.1(纳税清单查询) 纳税清单查询步骤: ① 用户需填写或选择税款所属起始日期和截止日期。 ② 用户需要选择开具范围税务机关,即用户的完税证明开具范围;用户可选择全省或者某个地市级税务机关。 ③ 点击“查询”按钮,得到纳税明细查询结果表。 图7.1.2(纳税清单查询结果) 7.2 纳税清单申请和下载 n 显示查询结果后,用户可点击纳税清单下载申请按钮,进行纳税清单的下载。
图7.2.1(纳税清单下载申请) n 点击纳税清单下载申请按钮后,系统会自动跳转到已申请的纳税清单页面,可看到已下载或者正在下载的纳税清单。
图7.2.2(已申请的纳税清单) n 用户可以通过点击“下载”按钮,下载纳税清单的PDF。在打开时输入注册证件号的后6位作为文件密码,可以顺利打开PDF。 n 温馨提示:打开纳税清单PDF文件需要密码,密码为身份证后6位,若包含字母请大写。
图7.2.3(纳税清单;左下角二维码下面的验证码用于纳税清单校验) 7.3 纳税清单校验 1. 如果用户已登陆,点击首页‘纳税清单校验,显示如下界面: 图7.3.1(纳税清单校验) 纳税清单校验步骤: n 用户选择身份证件类型,身份证件号码默认为注册时填入的身份证件号码,显示前后三位,中间用*填充。同时用户也可以手动输入身份证号码,校验他人的纳税清单。 n 用户选择其注册时的身份证件类型。可选择的身份证件类型有:居民身份证、外国护照、军官证、武警警官证,士兵证、港澳台港澳居民来往内陆通行证、台湾居民来往大陆通行证、香港身份证、台湾身份证、澳门身份证、中国护照、外国人永久居留证、外交官证。 n 用户填入纳税清单上的16位凭证验证码。 n 用户填入验证码样图上的随机验证码,如看不清则点击“换一张”按钮更换验证码样图。 n 点击“开始校验”按钮。 n 如果校验结果正确,则显示下列信息:
n 如果校验结果不正确,则显示下列信息:
2. 游客身份在线校验,点击登录页“纳税清单在线校验“,显示页面如下: 图7.3.2(纳税清单校验-游客版) n 校验步骤和登陆用户一致,唯一差别是“证件类型“和“证件号码”无默认值,需要游客输入。 8. 申报管理该功能可完成个人所得税自行申报(A表)、个人所得税生产经营纳税申报表(A表)等表单的申报、查询、修改和作废。 系统在每张申报表页面的左侧提供了该报表的业务介绍和填写说明,用户在初次填写该报表时可打开相应链接参考该报表的填写方式。 以个人所得税自行纳税申报表(A表)为例,点击左侧的业务介绍按钮,系统将打开系统帮助中心中相应的个人所得税自行纳税申报表(A表)业务介绍页面,供用户查看个人所得税自行纳税申报表(A表)的业务范围、相关字段说明和相应计算公式。 图8.1(个人所得税自行纳税申报表(A表)业务介绍) 图8.2(帮助中心-个人所得税自行纳税申报表(A表)业务介绍) 点击左侧的填写说明按钮,系统将打开系统帮助中心中相应的个人所得税自行纳税申报表(A表)填写流程页面,用户可查看个人所得税自行纳税申报表(A表)整体的填写流程说明。 图8.3(个人所得税自行纳税申报表(A表)填写说明) 图8.4(帮助中心-个人所得税自行纳税申报表(A表)填写说明) 8.1商业健康保险单信息 该功能主要提供用户填写商业健康保险单信息,用户需如实填写保单信息,用于系统计算可税前扣除的商业保险数据。系统将根据用户填写的保单信息和各申报表中的申报数据自动生成商业健康保险税前扣除明细表。 图8.1.1(商业健康保险保单信息) 图8.1.2(商业保险表编辑页面) ① 输入商业健康保险保单信息,包括税优识别码、交费方式、交费期起、交费期止和每期保费。 ② 字段说明: n 税优识别码:输入保单上注明的税优识别码。 n 交费方式:商业健康保险的交费方式包括年交和月交,选择对应保单的交费方式。 n 交费期起/止:输入对应保单的交费期起止。 n 每期保费:交费方式为年缴的,用户需输入每年保费值; 交费方式为月缴的,用户需输入每月保费值。 ③ 输入保单信息后,点击提交保存。 ④ 点击操作中的删除按钮可删除保单信息。 8.2多处工资、薪金所得申报 点击多处工资、薪金所得申报,进入表单填写页面。 图8.2.1(多处工资、薪金所得申报) ① 申报基础信息的填写: n 选择税款所属期起止。 n 点击【确定】后锁定申报表基础信息,用户才可填写申报表信息。 n 点击【修改】,修改申报表基础信息。 ② 报表填写 n 当选择完税款所属期后点击确定按钮,系统会自动带出对应税款所属期的已申报信息。系统自动带出的申报信息不可修改。 n 用户可点击添加,添加新的申报信息。请完成每条申报信息的详细内容填写。 n 选择申报地:自行选择一处任职受雇单位,系统会自动将其对应的税务机关作为申报地进行申报。请注意如果您填写的任职受雇单位不是本省(市、自治区)的企业,不能作为申报地。 n 系统根据每条申报信息的收入额、税前扣除项目等信息自动计算应纳税所得额、应纳税额,并计算两处或两处以上取得工资薪金所得的收入额、应纳税额等的合并值。 n 点击编辑,修改对应的申报信息;点击删除,删除对应的申报信息。
图8.2.2(申报表信息编辑页面) n 如在申报信息表中填写了减免税额,请相应填写个人所得税减免事项申报表,可参考系统显示的已审核或备案的减免信息。
图8.2.3(减免事项明细表) ③ 点击提交按钮,完成人多处工资、薪金所得申报的申报;点击返回,返回申报管理页面 ④ 提交完成后,系统显示申报提交成功提示信息。需注意,提交操作结束只是提交成功,如需确定用户是否申报成功,需过后进入已查询功能查询结果。 图8.2.4(申报提交提示信息) 8.3没有扣缴义务人或其他场景申报 点击没有扣缴义务人或其他场景申报,进入表单填写页面。 图8.3.1(没有扣缴义务人或其他场景申报) ① 申报基础信息的填写: n 选择税款所属期起止。 n 选择一种申报情形,可选择的申报情形包括:没有扣缴义务人;其他情形。 n 点击确定后锁定申报表基础信息,用户才可填写申报表信息。 n 可点击修改,修改申报表基础信息。 ② 报表填写 n 选择税务来源地对应的税务机关:《国家税务总局关于印发《个人所得税自行纳税申报办法(试行)》的通知》规定,纳税人应当向取得所得所在地主管税务机关申报,请将取得所得所在地的税务机关选择为主管税务机关。 n 用户可点击添加,添加新的申报信息。请完成每条申报信息的详细内容填写。系统会完成每条申报信息的应纳税所得额、应纳税额的计算,并计算收入额、应纳税额等的合并值。 n 点击编辑,修改对应的申报信息;点击删除,删除对应的申报信息。
图8.3.2(申报表信息编辑页面) n 填写个人所得税减免事项申报表,可参考系统显示的已审核或备案的减免信息。 图8.3.3(减免事项明细表) ③ 点击提交按钮,完成没有扣缴义务人或其他场景申报;点击返回,返回申报管理页面 ④ 提交完成后,系统显示申报提交成功提示信息。需注意,提交操作结束只是提交成功,如需确定用户是否申报成功,需过后进入已申报查询功能查询结果。 图8.3.4(申报提交成功提示信息) 8.4从中国境外取得所得申报 点击‘从中国境外取得所得申报’,显示如下界面: 图8.4.1(个人所得税自行纳税申报表(B表)) ① 申报基础信息的填写: n 税款所属期:填写申报年份的 1月-12月,不能跨年;税款所属期止不能大于系统日期。 n 收入来源国纳税年度为非自然年度:当你取得的境外所得国家不是以每年1-12月为一个公历年度,导致您无法在年度终了后三十日内申报时,请勾选“收入来源国纳税年度为非自然年度”。系统将根据实际情况免责您的未在申报期内纳税行为。 n 对应主管机关:根据《个人所得税自行纳税申报办法(试行)》第十一条规定,从中国境外取得所得的,向中国境内户籍所在地主管税务机关申报。在中国境内有户籍,但户籍所在地与中国境内经常居住地不一致的,选择并固定向其中一地主管税务机关申报。在中国境内没有户籍的,向中国境内经常居住地主管税务机关申报。 请根据您的实际情况选择户籍所在地或者经常居住地对应的主管税务机关。 ② 申报表信息填写 n 用户可点击添加,添加新的申报信息。请完成每条申报信息的详细内容填写。 n 系统根据每条申报信息的收入额、税前扣除项目等信息自动计算应纳税所得额、应纳税额。 n 点击编辑,修改对应的申报信息;点击删除,删除对应的申报信息。
图8.4.2(从中国境外取得所得申报明细) ③ 本期已缴税额信息填写 ④ 点击提交按钮,完成从中国境外取得所得申报明细申报;点击返回,返回申报管理页面 ⑤ 提交完成后,系统显示申报提交成功提示信息。需注意,提交操作结束只是提交成功,如需确定用户是否申报成功,需过后进入已申报查询功能查询结果。 8.5生产经营及承包承租经营所得日常申报 点击生产经营及承包承租经营所得日常申报,进入表单填写页面。 图8.5.1(生产经营A表) ① 申报基础信息填写 n 选择收入所得:个体工商户的生产、经营所得或对企事业单位的承包经营、承租经营所得。 n 选择税款所属期起止:如果开业日期为当年的,税款所属期起为开业日期;如果开业日期不为当年的,税款所属期起必须为1月。 n 输入被投资单位社会信用码(纳税识别号)。 n 根据输入的税款所属期起止、被投资单位社会信用码(或纳税人识别号)、收入所得类型等信息,系统自动带出被投资单位名称、登记注册类型、部分征收方式信息。 ② 申报明细填写 8.5.2(生产经营A表明细项目) n 请根据选择的具体征收方式和税法对个人所得税生产经营所得纳税申报表(A表)要求,填写申报明细。 n 系统会根据您填写的申报信息和选择的征收方式自动完成应纳税额的计算。 n 点击投资者减除费用后的“详情”按钮可查看详细的减除费用和商业保险扣除额。商业保险扣除额默认按填写的商业健康保险单信息表值带出,可修改。 n 减免税额根据填写的个人所得税减免事项明细表中的减免税额数值带出。 ③ 点击提交按钮,完成个人所得税生产经营A表的申报;点击返回,返回申报管理页面 ④ 提交完成后,系统显示申报提交成功提示信息。需注意,提交操作结束只是提交成功,如需确定用户是否申报成功,需过后进入已查询功能查询结果。 8.6生产经营及承包承租经营所得年度申报 点击生产经营及承包承租经营所得年度申报,进入表单填写页面。 图8.6.1(生产经营B表) ① 申报基础信息填写 n 选择收入所得:个体工商户的生产、经营所得或对企事业单位的承包经营、承租经营所得。 n 选择税款所属期起止:填写申报 1月-12月,若存在年中开业或年中结业情况,请按实际情况填写,不能跨年;税款所属期止不能大于系统日期。 n 输入被投资单位社会信用码(纳税识别号)。 n 根据输入的税款所属期起止、被投资单位社会信用码(或纳税人识别号)、收入所得类型等信息,系统自动带出被投资单位名称、登记注册类型。 ② 申报明细填写 8.6.2(生产经营B表明细项目) n 请根据个人所得税生产经营所得纳税申报表(B表)要求,填写申报明细。具体要求请见业务介绍。 n 系统会根据您填写的申报信息自动完成应纳税额的计算。 n 点击投资者减除费用后的“详情”按钮可查看详细的减除费用和商业保险扣除额。商业保险扣除额默认按填写的商业健康保险单信息表值带出,可修改。 n 减免税额必须和个人所得税减免事项明细表中的减免税额数值相等。 ③ 点击提交按钮,完成个人所得税生产经营B表的申报;点击返回,返回申报管理页面 ④ 提交完成后,系统显示申报提交成功提示信息。需注意,提交操作结束只是提交成功,如需确定用户是否申报成功,需过后进入已查询功能查询结果。 8.7多处生产经营及承包承租经营所得申报 点击‘多处生产经营及承包承租经营所得申报’,显示如下界面: 图8.7.1(生产经营C表) 申报步骤: ① 表头信息填写 n 选择收入所得类型。“个体工商户生产、经营所得”或“对企事业 的承包经营、承租经营所得” n 选择税款所属期起止。税款所属期起需为纳税年度1月,税款所属期止需为纳税年度12月。税款所属期不允许跨年。 n 点击确定, 激活页面其他字段。 n 点击确定后锁定申报表基础信息,用户才可填写申报表信息。 n 可点击修改,修改申报表基础信息。 ② 各被投资单位信息填写 n 表头信息锁定后,系统会根据收入所得类型、税款所属期和自然人信息自动带出您在本市已申报的被投资单位信息和应纳税额。请自行添加外市的被投资单位信息和应纳税额。 n 请根据实际情况选择“被投资单位中是否有合伙企业”字段。若您汇总申报的被投资单位中没有合伙企业,则该字段请选择“否”;否则,该字段请选择“是”。 n 请选择本次申报的汇缴地。 a) 当收入所得为个体工商户生产经营所得且被投资单位中没有合伙企业时,纳税人需在各被投资单位所在地中分别申报,请多次申报个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)。 b) 当收入所得为个体工商户生产经营所得且被投资单位中存在合伙企业时,纳税人可选择一处被投资单位所在地合并汇总申报,请任意选择一处被投资单位为汇缴地。 c) 当收入所得为对企事业的承包经营、承租经营所得,对企事业 的承包经营、承租经营所得 ③ 汇总申报明细填写 图8.7.2(汇总申报明细填写) n 应调增的投资者减除费用:填写按照税法规定在汇总计算多个被投资单位应纳税所得额时,被多扣除、需调整增加应纳税所得额的投资者生计减除费用标准和商业健康保险扣除。 n 本单位经营所得占总额的比重:当收入所得为个体工商户生产经营所得且被投资单位中没有合伙企业时,由于纳税人需在各被投资单位所在地中分别申报,系统会根据您选择的汇缴地字段计算“本单位经营所得占各单位经营所得总额的比重”及“本单位应纳税额”。其余两种场景下这两个字段不用填写。 n 减免税额:填写符合税法规定可以减免的税额。纳税人填写本行的,应同时附报《个人所得税减免税事项报告表》。 n 其余汇总申报明细中的字段系统会根据您填写的被投资单位信息和应纳税额字段计算。 ④ 个人所得税减免事项申报表填写 n 填写个人所得税减免事项申报表,可参考系统显示的已审核或备案的减免信息。 n 请确保减免事项申报表中填写的减免税额合计值与汇总申报明细中的减免税额值相等。 ⑤ 点击提交按钮,完成个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)的申报;点击返回,返回申报管理页面。 ⑥ 提交完成后,系统显示申报提交成功提示信息。需注意,提交操作结束只是提交成功,如需确定用户是否申报成功,需过后进入已查询功能查询结果。 8.8年所得12万以上自行纳税申报 点击‘年所得12万以上自行纳税申报’,显示如下界面: 图8.8.1(年所得12万以上自行纳税申报表) 申报步骤: ① 表头信息填写 n 税款所属期默认上一年度,不可修改。点击【确定】按钮后,校验是否重复申报。通过校验后,申报明细信息解锁。 图8.8.2(个人基础信息填写) ② 申报明细信息填写 n 填写个人基础信息。 n 若填写工资薪金所得,任职受雇单位信息必录。 n 若填写生产经营所得,生产经营单位信息必录。 图8.8.3(单位信息填写) n 填写工资薪金所得, 年所得合计、应补税额、应退税额为系统计算。 图8.8.4(工资薪金填写) n 填写生产经营所得,年所得合计、应补税额、应退税额为系统计算。 图8.8.5(生产经营所得填写) n 填写其他各项所得,年所得合计、应补税额、应退税额为系统计算。 图8.8.6(其他所得填写) n 合计栏为系统自动计算生产。 图8.8.7(合计栏) n 点击【提交】,跳转到申报提交成功提示信息页面。 8.9已申报查询 用户可通过该功能查看申报是否成功,并对已申报数据进行修改、作废处理。 图8.10.1(申报查询) ① 输入查询条件,查看相关申报表信息 n 税款所属期:输入报表中的税款所属期起止。 n 申报日期:输入相关申报表的申报时间。 n 申报类型:下拉可选择多处工资、薪金申报、12万自行纳税申报等申报场景;当类型为请选择时,默认全选。 ② 列表说明 n 列表展示的是每笔申报,申报的每次具体操作情况(如提交和修改)需查看操作记录详情。 n 是否完成纳税义务:判断用户是否已完成纳税义务。当用户在申报期内成功提交过申报数据,该字段为是。 n 最后操作时间及状态:显示最后一次操作(提交或作废)的操作时间和操作结果,有利于用户直观的看到最终的操作结果。 n 操作-修改:用户在成功提交过申报表后,可对最后一次成功申报的申报表进行修改操作。 n 操作-作废:用户可作废整笔申报数据。作废内容包括该笔申报的所有操作。 n 查看操作记录详情:用户可点击查看该笔申报的操作记录。包括每次申报的结果以及申报失败的具体原因。 ③ 申报表修改的具体说明 n 用户在成功提交过申报表后,可点击已申报查询中的修改按钮,对最后一次成功申报的申报表进行修改操作。点击修改按钮后,系统将打开对应打开该笔申报的最后一次申报成功结果界面。 n 进行报表修改时,表头信息不可修改。 n 由于报表中的征收方式、分配比例、已预缴税额等初始化数据是从三期核心征管系统获取的,若这些初始化数据在上次申报提交后可能会发生变更,可通过点击【重新初始化】按钮来获取最新数据。具体来说,每张申报表的初始化数据包括: a) 多处工资、薪金所得申报:从三期核心征管系统获取的申报信息、减免事项名称和性质、税收协定名称和性质、已审核或备案减免信息。 b) 没有扣缴义务人或其他情况:减免事项名称和性质、税收协定名称和性质、已审核或备案减免信息。
图8.10.2(申报表修改) ④ 操作记录详情页面具体说明: n 网上申报编号:每次申报提交系统会产生唯一的网上申报编号,用户可根据网上申报编号查找对应的申报操作。 n 申报类型:显示各申报场景。 n 税款所属期:显示对应报表的税款所属期起止。 n 申报时间:显示每次申报操作的提交时间,精确到秒。 n 应纳税额:显示该次操作时申报表的应纳税额。 n 应补退税额:显示该次操作时申报表的应补退税额。 n 操作状态:显示该次操作是否操作成功。用户可根据该字段判断该次申报是否成功。 n 操作失败原因说明:显示操作失败的具体原因。 n 查看:查看对应的申报表信息。 n 下载回执单:下载含申报结果的回执单。 n 下载申报表:下载对应的申报表(PDF格式)。 图8.10.3(申报操作详细信息查询下载) 9. 缴税管理为自然人提供远程缴税功能,并可查询缴税成功的信息。 9.1网上缴税为自然人提供银联缴税功能。点击网上缴税模块,显示如下界面: 缴税步骤如下: n 点击“去缴款”,页面跳转至缴款方式选择。
默认选中银联缴款。 点击“返回”,返回待缴信息页面。
银联缴款 n 在缴款方式选择界面选择“银联”,点击“确定”,系统跳转至银联支付页面,输入银联卡卡号。
点击“确认支付”, 显示支付成功页面。
9.2缴税查询通过网上缴税模块完成缴税后,自然人可通过缴税查询模块完成已缴税款的查询。
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