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来自: 简简单单336 > 《cia讲义例题我做错的错题》
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内部审计在风险管理中的职责和作用
[摘要] 在现代企业经营管理中,随着内外部环境变化,各种风险增多,公司治理加强及内部组织重整、业务流程再造,内部审计工作在改进风险管理和完善企业治理机构等方面将发挥着积极作用,同时,亦赋予...
原创:你所不知道的内控自评工作
需要明确的是,这些是管理层的责任,而不是内部审计师的责任。对此,IIA对于内部控制自我评价的定义为:“内部控制自我评估(CSA)也被...
2011年内审师CIA内部审计在治理、风险和控制中的作用
管理层和董事会负责组织的风险管理和控制过程。内部审计师应当运用风险管理和控制所用的技术和工具,对风险管理过程的适当性和有效性进行检查、评价和报告,提出改进意见,为管理层和审计委员会提供帮...
大数据和数据分析在审计过程中的应用--董事会关注事项
大数据和数据分析在审计过程中的应用--董事会关注事项。虽然董事会一般不会参与日常的大数据管理、分析和相关成本管理,但是,在与CEO以及其他高管讨论的过程中,董事会成员应当强调企业在发展大数据分...
你还敢说内审与流程无关? 证据都在这里了
确认服务的性质和范围由内部审计师确定,其服务类型已经从传统的三个类别,即财务审计、遵循性审计以及经营审计发展到现代的多元化审计...
译文丨IIA准则限制了内部审计活动吗?
译文丨IIA准则限制了内部审计活动吗?点击''中国管理会计网''订阅。为了说明实际情况就是这样,其他地方的受托者国际专...
应对管理层凌驾于内部控制之上的风险
应对管理层凌驾于内部控制之上的风险应对管理层凌驾于内部控制之上的风险。比如,某私营企业老板2011年对其下属的子公司进行了重大资产重组,在重组之前老板并没有充分考虑税法法律法规的影响,而在交...
内部审计实务标准术语表
内部审计实务标准术语表注册内审师考试辅导:内部审计实务标准术语表。董事会:是指董事会、董事会下属的审计委员会、内部审计人员向其报告的机构或法规部门的领导、非盈利机构的理事会或受托人董事会...
内部审计是内部控制监管的有效手段
该法案的404条款内部控制的管理评估中,要求上市公司在报告年度向证券交易委员会(简称SEC)提交关于财务报告的内部控制报告,同时必须附有管理当局的声明,说明管理层负有建立和维护财务报告的内部控...
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