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06采购过程(彩色)
2019-06-26 | 阅:  转:  |  分享 
  
采购控制过程流程图



























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国家法规、环保、安全要求











至少通过ISO9001















管理评审控制程序



过程控制要求



编制:审核:批准:



业务计划控制程序



接口的程序文件



额外运费





接口的程序文件







服务





供货质量监控记录



不合格品过程控制程序





质量





潜在供应商调查调查表







国家法规、环保、安全要求;

顾客要求

工程规范、技术(材料)要求;

合同、定单、电话记录(生效后);

生产计划、指令;

采购计划、

原料、外协件、半成品库存;

最高、最低库存管理计划(安全存量);

采购能力和采购周期计划

采购(FMEA)风险

供应商质量协议;

供应商评定规定;

采购职责与权限;

IQC进货监视记录;

过程测量监视记录;

产品测量监视记录;

顾客投诉记录;

资金应用

资金周期优化





交货期





改进过程控制程序





采购计划





质量体系要求



供应商控制程序



数据分析控制程序



供货质量趋势(SPC运用)



监视与测量过程控制程序



统计过程控制程序



采购计划













职能部门初步评审











供货质量监控记录



现场评审评价表



合格供应商名单

(年度动态表)







监视与测量控制程序



新供应商





信息管理控制程序



顾客满意控制程序



合同、定单

生产计划



顾客要求

工程规范





技术开发部负责收集国家法规、环保、安全要求,顾客要求;

总经理批准合格供应商名单;

采购部门按照合同、定单或生产计划,编制采购计划。对A类的原料、外协件必须在合格供应商名单内进行采购。

质量部门编制“潜在供应商调查表”“现场评审评价表”

采购部门按职能部门要求,对潜在供应商调查;

采购部门编制供应商评定计划,协助技术、质量、生产部门组成的小组对供应商的现场评审

采购部门按技术部门要求,对供应不同物品的供应商,根据重要程度区分A、B、C类;

A类供应商实施质量体系要求和PPAP要求;

质量部门对供货质量实施监控、验收和供货质量趋势分析;

质量部门对供货质量不合格的供应商实施通知、监视,并对供应商现场的过程、产品控制要求进行指导;完善和保持纠正预防持续改进措施记录

采购部门负责供货质量监控记录,并在每年度进行供应商会议,针对供货质量综合评价;

技术、质量、生产部门组成的小组对合格供应商每年度再评定,确定下一年度的合格供应商

















监控责任人按规定节拍的监控和调整







合格供应商名单





















输入操作输出职责



潜在供应商调查







PPAP要求





















国家法规进货验收规定















纠正预防持续改进措施记录





















采购过程控制程序



职能部门现场评审文件与结论



样品样件评审验证

































供货质量趋势



总经理对合格供应商的批准



总经理批准







年度合格供应商评价























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(本文系盛和书社首藏)