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来自: 芳华1978 > 《内控》
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调研报告:加强市属国有企业内部审计工作现状、存在的问题及对策建议
山东省人民政府 规范性文件 山东省国资委印发《关于加强省属企业内部审计监督工作的实施意见》的通知
省国资委按照审计机关对内审工作有关要求,围绕国资监管重点任务,指导省属企业研究制定本企业内审中长期规划、年度工作计划等。省国资委定期对省属企业内审体系建设、审计监督、整改落实等工作开展抽...
清产核资专项审计总结
清产核资专项审计总结1、 审计方案无可行性,几乎是国资委清产核资政策的翻版。国资委是定大政策的,被审计单位申报之损失如何审计或者审核,要结合被审计单位的实际情况才能确认。审计方案中不给出具...
区国资委召开2019年专项审计工作部署会
区国资委召开2019年专项审计工作部署会。7月19日上午,区国资委在海淀招商大厦东1011召开了2019年专项审计工作部署会。白二平副主任指出...
内审被审计了!7方面14项问题发现、对应整改情况报告(收藏)
整改措施:所有企业在后续开展的实施审计项目中,已按照规定在实施审计3日前,向被审计单位送达审计通知书,严格按照审计程序开展内部审计工作。整改措施:一是所有企业内部审计机构按《中国内部审计准...
深圳能源集团四大监督管控体系整合升级
深圳能源集团四大监督管控体系整合升级。龙庆祥主席重点介绍了集团近年来联合监督运行机制取得的丰硕成果,他指出,体系整合项目要力争...
翁杰明:以转变职能授权放权深化央企“总部机关化”专项整改
翁杰明:以转变职能授权放权深化央企“总部机关化”专项整改2019年12月11日,中央企业“总部机关化”问题专项整改推进会议召开,国资委...
关于印发进一步加强国资国企监管工作意见的通知
关于印发进一步加强国资国企监管工作意见的通知为进一步完善国资监管制度,规范企业内部管理,有效解决当前国有企业经营管理中存在的突出问题,确保实现国有资产保值增值,根据国家、本市关于加强国资...
审计观察 | 以内审为纽带 推动国家审计与国资监管协同联动
在审计管理上,国企内部审计对接审计机关内部审计指导监督,统筹国家审计内部审计指导监督机构出具的企业年度指导监督情况报告,逐年提高其作为企业审计项目计划安排、企业资产负债损益审计、专项审计...
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