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来自: 新用户12603780 > 《审计工作》
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财务管理制度
第一章 总则 第一条 据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度; 第二条 为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员...
货币资金舞弊的形式与对应的审计方法
第六,涂改银行对账单,会计人员私自提现,然后通过涂改银行对账单上发生额或余额,使其与银行存款日记账上金额相等或平衡,以掩盖银行...
银行存款的审计
函证时,审计人员应向企业开过户、存过款与贷过款(含外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款)的所有银行发函,其中应包括企业银行账户已结清的银行。从企业所编制的银行存款余额调节表中...
货币资金内部控制制度的测试;现金审计的重点及技巧
在对被审计单位进行现金盘点时应注意以下几点: 1.在现金盘点审计中发现被审计单位的招待费清单在出纳的保险柜中,这些原始记录没有附在记账凭证中报销发票的后面,也有的被审计单位记账凭证中报销...
银行存款审计
银行存款审计银行存款是指企业存放在银行或其他金融机构的各种款项。银行存款的控制测试1. 了解银行存款的内部控制。为证实银行存款记录的正确性,注册会计师必须抽取一定期间的银行存款余额调节表,...
技巧|从银行对账单中发现违规的蛛丝马迹
技巧|从银行对账单中发现违规的蛛丝马迹。在掌握基本情况后,进一步核对银行存款和现金日记账等相关账簿与对账单是否能做到账账相符,通...
浅谈银行存款审计中常见的几个缺位及对策(一)
浅谈银行存款审计中常见的几个缺位及对策(一)长期以来,由于人们对银行存款审计有着较高的注意力,但一些别有用心的人仍然会在银行账户处理、银行存款核算方面布下很多“陷阱”,为审计工作带来较大...
银行存款日记账格式(实物样式)
表2-账簿实物样式。银行存款日记账。现金支票号码。转账支票号码。
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