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SAP MTO 2案例教程SD销售前台操作2

 erplabs 2023-07-31 发布于广东

目录

本章介绍 2

单个计算销售订单标准成本 3

单个标记销售订单标准成本 7

批量计算销售订单标准成本 9

销售发货 12

发货过账 15

批量查询销售出库 18

预制销售发票(全部开票) 20

预制销售发票(部分开票) 23

本章介绍

本章内容包括,创建案例客户编码、创建销售单价资料,创建销售订单并应用销售BOM,根据客户需求创建销售订单BOM,单个计算修改销售订单标准成本,批量计算销售订单标准成本,销售发货出库,预制销售发票。通过本章创建销售订单,为后面PP物料需求计划章节案例需求来源,通过本章预制销售发票,为后面AR应收章节案例应收来源。

本案例客户主数据设置如下:

客户名称

对应供应商

总部

收款条件

币种

税率

备注

E客户

立即收款

人民币

13%


F客户

立即收款

人民币

13%


G客户

月结15天

人民币

13%


本案例销售订单BOM数据如下:

销售订单行

产品名称

BOM用途

子件物料名称

单位用量

发料仓库

成本核算

备注

40-10行

X MTO2成品

1-生产

X1-1 MTO2原材料

1

线边仓

可选件1

X2-1 MTO2原材料

1

线边仓

可选件4

X3 MTO2外协件

1

线边仓

共用,非可选

41-10行

X MTO2成品

1-生产

X1-2 MTO2原材料

1

线边仓

可选件2

X2-2 MTO2原材料

1

线边仓

可选件5

X3 MTO2外协件

1

线边仓

共用,非可选

42-10行

X MTO2成品

1-生产

X1-3 MTO2原材料

1

线边仓

可选件3

X2-3 MTO2原材料

1

线边仓

可选件6

X3 MTO2外协件

1

线边仓

共用,非可选

本案例销售发货开票数据如下:

客户

订单

物料描述

订单数量

发货数量

发票数量

备注

E客户

40

X MTO2成品

1000

1000

1000


F客户

41

X MTO2成品

2000

1800

1800


G客户

42

X MTO2成品

3000

2000

1900

部分开票

单个计算销售订单标准成本

案例

erplabs按单2公司产品标准成本由料、工、费构成,物料成本来自采购信息记录,人工与制造费用来自于作业成本。本案例启用销售订单BOM,在SAP计算销售订单行项目产品标准成本。

销售订单行

产品名称

工厂

标准成本

材料

人工

制造费用

外协加工

40-10行

X MTO2成品(可选组合1)

1032

445

390

30

5

20

事务码:CK51N

路径:控制 -> 产品成本控制 -> 成本对象控制 -> 按销售定单划分的产品成本 -> 成本估价 -> 订单 BOM 成本估算 -> CK51N -创建

显示销售订单保存时的成本

上图是销售订单保存时(无销售订单BOM),按成本核算BOM计算的标准成本。

创建销售订单BOM后,可重新计算标准成本

双击,进入下一界面

输入要计算的销售订单号及行号,成本核算变式选择ZPC5(后台配置)。

回车,进入下一界面

如上图,上方是销售订单及行项目号、物料号,

下方是组件及作业成本明细行。本案例销售订单BOM成本项目包括物料、人工作业、制造费用作业成本。

点“数量结构”页,进入下一界面

如上图,对应的BOM编号0000013,对应的工艺路线组ZSC00001,组计数器1,

双击BOM编号,进入下一界面

如上图,可看到对应的是销售订单BOM,而不是其它BOM。(需要结合后台其它配置,否则默认是用1生产BOM)

点项目,显示如下

如上图,可看到对应的是销售订单BOM行项目明细。

销售订单条件记录,要修改需要去重新标记。

上图已更新销售订单行项目标准成本,保存。

单个标记销售订单标准成本

事务码:VA02

路径:后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 订单 -> VA02 更改

点上面红框“计算成本”按钮,进入销售订单成本核算界面,进入下一界面,

自动出成本核算变式,成本核算批量显示为订单行数量,回车,进入下一界面

没有报错,点保存,弹出下一窗口。

回车,进入下一界面

是,保存,重新更新条件记录ZEK2标准成本。

批量计算销售订单标准成本

案例

通过本功能可批量发布,或重新批量计算销售订单行项目的标准成本。本案例教程,销售订单产品标准成本如下。

销售订单行

产品名称

工厂

标准成本

材料

人工

制造费用

外协加工

40-10行

X MTO2成品(可选组合1)

1032

445

390

30

5

20

41-10行

X MTO2成品(可选组合2)

1032

469

414

30

5

20

42-10行

X MTO2成品(可选组合3)

1032

493

438

30

5

20

(说明:本案例42订单发生业务时标准成本还是469,没有更新为493)

事务码:CK55

路径:会计核算 -> 控制 -> 产品成本控制 -> 成本对象控制 -> 按销售定单划分的产品成本 -> 成本估价 -> CK55 -批量成本计算 - 销售凭证

双击,进入一界面,

如上图,设置发布的销售订单范围条件,先勾选测试,点执行,进入下一界面

因为已保存成功销售订单标准成本,所以测试会报错,如需要重新计算,可勾选重新计算选项。

下图显示41订单10行的标准成本

价格单位已调整修改为1。

显示42订单10行的标准成本

价格单位已调整修改为1。

(说明:本案例42订单发生业务时标准成本还是469,没有更新为493)

销售发货

销售发货用于销售人员向仓库发出发货指令,SAP销售发货一般分两步操作,发货和发货过账。同时销售发货单将用于生成发票时依据。

客户

产品名称

订单

订单数量

完工数量

发货数量

备注

E客户

X成品

40

1000

1000

1000

订单全部出库

F客户

X成品

41

2000

2000

1800

订单全部出库

G客户

X成品

42

3000

2600

2000

订单部分出库

事务码:VL01N

路径:后勤 -> 销售和分销 -> 装运和运输 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> VL01N - 含销售订单参考

双击,进入下一界面

下面演示创建E客户发货单,输入装运地点1032,销售订单号40,

回车,进入下一界面

可看到已根据销售订单带出行项目,本案例销售订单可选组件行项目不交货不带出。成品交货数量根据实际输入1000个,

点“拣配”页,进入下一界面

库位输入实际出库仓库,点保存。

显示销售订单凭证流

可看到外向发货单80000036,状态未清。

其它订单交货单操作相同,F客户发货单

本案例F客户41订单,订单数量2000个,销售出库1800个,交货数量修改1800。

G客户发货单

本案例G客户42订单,订单数量3000个,销售出库2000个,交货数量修改为2000个。

发货过账

案例

发货过账数据如下:

订单号

发货单

客户

产品名称

发货数量

出库数量

备注

11

80000012

M客户

M MTO成品

100

100


12

80000013

T客户

M MTO成品

90

90


13

80000014

O客户

M MTO成品

90

90


14

80000015

虎客户

M MTO成品

90

90


事务码:VL02N

路径:后勤 -> 销售和分销 -> 装运和运输 -> 外向交货 -> 更改 -> VL02N - 单个凭证

双击,进入下一界面

输入交货单号,可以直接点过账发货,也可以点回车进入如下交货单界面

本案例后台配置与拣配无关,所以不用输入拣配数量,点过账发货。

其它发货单过账操作相同,操作过程略。

显示销售订单凭证流

可看到外向发货单80000036,状态完成。

显示销售出库物料凭证

可看到销售出库移动类型601特殊库存E,对应的销售订单及项目。

显示销售出库财务凭证

生成凭证分录,借:库存商品 贷:主营业务成本。

其它发货单过账操作相同,操作过程略。

批量查询销售出库

案例

本案例所有销售订单的销售出库已操作完成,通过本步骤查询销售出库明细。

事务码:MB51

路径:后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 环境 -> 清单显示 -> MB51 - 物料凭证

输入工厂1032,移动类型601到602(冲销),点执行,进入下一界面

点详细清单,进入下一界面

要看到,销售订单40、41、42,已进行案例对应数量的发货出库。

预制销售发票(全部开票)

案例

E、F客户销售发票用于展示出库数量全部开票。说明:这部分内容与AR应收章节内容相同。

客户

产品名称

订单

订单数量

出库数量

发票数量

备注

E客户

X MTO 2成品

40

1000

1000

1000

出库全部开票

F客户

X MTO 2成品

41

2000

1800

1800

出库全部开票

事务码:VF01

路径:后勤 -> 销售和分销 -> 开票 -> 开票凭证 -> VF01 - 创建

双击,进入下一界面

输入发货单号,全部数量开票时,回车,进入下一界面

可看此时带出开票数量不能修改,本案例这笔业务是全部数量开票,双击行10,进入下一界面

可看到科目设置组,税分类等,点条件,进入下一界面

可看到订单行项目单价,金额,销项税税率,销项税金额,保存。提示如下

F客户销售发票操作类似

预制发票保存后,显示是冻结状态,未生成会计凭证。

预制销售发票(部分开票

案例

G客户销售发票用于展示出库数量部分开票。说明:这部分内容与AR应收章节内容相同。

客户

产品名称

订单

订单数量

出库数量

发票数量

备注

G客户

X MTO2成品

42

3000

2000

1900

出库部分开票

事务码:VF01

路径:后勤 -> 销售和分销 -> 开票 -> 开票凭证 -> VF01 - 创建

输入发货单号,部分开票时,不要回车而是点“选择清单”按钮,进入下一界面

系统带出可开票数量2000个,已开票数量这时是0个,本案例根据开票数量修改数量为1900个,如下图示

未清数量修改为1900个,选中全部行项目,点复制按钮,进入下一界面

在当前界面,回车或点执行按钮,进入下一界面

可看到开票数量1900个,保存,提示凭证已冻结。

预制发票保存后,显示是冻结状态,未生成会计凭证。

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