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DC2-07001 设备设施控制程序
2014-07-18 | 阅:  转:  |  分享 
  
设备设施控制程序



1目的

1.1落实各项设备的精确性,使设备稳定生产,制品质量稳定。

1.2避免因设备造成的人体伤害事故和生产事故。

2适用范围

适用于本公司的设备管理。

3权责

3.1设备采购由管理部负责、设备验收由工程部和使用部门负责。

3.2日常点检—工程部负责。

3.3维修—工程部负责。

3.4车辆—叉车车辆由管理部负责。

4定义



5工作程序

5.1采购

5.1.1需购买设备时由使用部门填写《固定资产请购单》(FI0100101-00)申请栏,报总经

理核准。

5.1.2总经理经核准后,采购部门按《设备选型购置程序》(EM03101-00)相关条款办理。

5.2验收

5.2.1设备开箱验收

设备到货后,由工程设备部专业工程师组织仓储和档案管理员按《设备开箱验收程序》(EM03102-00)进行开箱验收。填写《设备开箱验收记录》(EM03102-01),按《设备技术档案管理制度》(EM03004-00)建立设备技术档案。设备开箱验收合格后,办理出、入库手续。5.2.2设备竣工验收

设备安装使用正常后按《固定资产管理制度》(EM02001-00)进行竣工验收,填写《固

定资产竣工验收单》(EM02001-02),并由使用部门、工程设备部及财务作确认。

5.2.3建立帐卡

5.2.3.1新增设备竣工验收完毕后由工程设备部建立《固定资产登记卡》(EM02001-03)。

5.2.3.2由工程设备部建立固定资产台帐,设备编号参照《固定资产分类编码规则》

(EM02002-00)。

5.3设备操作维护及保养

5.3.1设备的操作维护保养按照《设备操作维护保养制度》执行。

5.3.2生产设备操作按照生产设备操作规程执行。

5.3.3公用设备操作按照公用设备操作规程执行。

5.3.4机修人员每日对设备进行巡回检查,维护保养设备,并填写《设备巡检记录》。

5.4维修

5.4.1零星维修

设备故障后,由操作人员向班长报告,再由班长向工程设备部相关班组联系,进行修理。

5.4.2设备计划改造维修

5.4.2.1计划改造、维修部门填写《计划改造、维修项目审批单》(EM0310301-01),按《计

划改造、维修项目审批程序》(EM03103-00)执行预算、审批和实施程序。

5.4.2.2使用部门每年12月制定下一年度计划。

5.5设备设施的备品备件的管理03002-00)执行。

备件的采购计划

物资组根据备件需求计划和储备定额,对库存进行盘点,提出备件采购计划,报总经

理批准实施。

5.5.2备件的库房管理

备品备件由五金仓库集中管理,负责备件从入库到出库的库存控制和日常管理。

5.5.3备件的领用管理

各部门领用备品配件均由各部门主管签字,仓库凭领料单发放。

5.6设备事故

按照《设备事故管理制度》(EM03003-00)执行,填写《设备事故报告单》(EM0300301-00)。

对已发生的设备事故及时采取有效措施,减少损失,防止事故的扩大和再次发生。本“三不放过”原则对事故处理,预防设备事故发生,确保生产安全运行。

5.7设备更新

使用部门填写《设备更新申请单》(EM03101001-00),按《设备更新管理制度》(EM03001-00)执行评估、审批和程序。

设备的报废

5.8.1属于固定资产的设备由设备使用部门主管依照《固定资产管理制度》(EM02001-00)

填写《固定资产报废鉴定审批表》(EM02001-08),由总经理核准报废。

5.9设备的调拨、封存及启用

5.9.1属于固定资产的设备由设备使用部门主管依照《固定资产管理制度》(EM02001-00)

填写《固定资产调拨单》(EM0200104-00)、《固定资产封存审批表》(EM0200105-00)、《固

定资产启用申请单》(EM0200106-00)。

6支持性文件

6.1设备选型购置程序(EM03101-00)

6.2设备开箱验收程序(EM03102-00)

6.3设备技术档案管理制度(EM03004-00)

6.4固定资产管理制度(EM02001-00)

6.5设备操作维护保养制度

6.6计划改造、维修项目审批程序(EM03103-00)

6.7设备更新管理制度(EM03001-00)

6.8设备备品备件管理制度(EM03002-00)

6.9设备事故管理制度(EM03003-00)

7相关表单

7.1执行支持性文件得相关记录















文件制/修订履历表

制/修订

日期 版本 版序 制/修订目的、内容 制/修

订人 审核 核准 2005-09-10 A 0 体系文件新建程序文件

文件分发

分发部门 份数 分发部门 份数 总经理室(含认证备份) 4 工程设备部 3 管理部 6 财务部 1 生产部(含车间主管) 6 质量部 1

















文件编号:DC2-07001

质量、环境和职业健康安全程序文件 页码:1of4

版本/版序:A/0



起草人:







日期: 审核人:







日期: 批准人:







日期: 制订部门:

工程设备部

发行部门:

管理部 制订日期:2005.09.10 修订日期: 发行日期:2005.09.20



受控状态





设备设施控制程序 受控状态:



(受控文件未经批准不得复印)

























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(本文系ISO资料馆首藏)