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物料收发作业流程2(附表单)
2020-06-11 | 阅:  转:  |  分享 
  
说明:

1.此文件为正式运行文件,该文件负责人为仓库,其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理;

2.运行过程中若同公司旧文件有冲突时,一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件运行 评审栏 会签 PMC部 仓储部 铸造组 机加组 电机组 风机组 工程技术部 品质部 采购部 人事行政部 业务部 财务部 制定:审核:审批:



1.0目的

规范外购、外协及自制半成品物料的入库及发放流程,明确各相关方权责,确保仓库帐物卡相符,避免不合格入库不合格来料报检通知单/检验报告 送货单号:日期:年月日 检验优先等级:□一般□急请于:月日时前完成检验 供应商名称 报检物料 序号 物料编码 物料名称 规格型号 单位 送货数量 检验数量 合格数量 不合格数量 备注 1 2 3 4 5 6 检验方式 □全检□抽检□其它 检验结果 □合格□不合格□其它: 制表:仓管员:品管员:主管: 领料单 领料部门:日期:年月日 序号 订单号码 物料编码 物料名称 规格型号 单位 请领数量 实发数量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 制表:领料:车间主管(组长):发料: 外发加工单 厂商名称:外发日期:年月日 序号 订单编号 物料编码 物料名称 规格型号 单位 数量 备注 1 2 3 4 5 制表:仓库:PMC:外协厂商(签收):

进仓单 部门(单位):日期:物料类别:□成品□半成品□毛坯□其它: 序号 物料编码 物料名称 规格型号 单位 数量 备注 1 2 3 4 5 6 制表:入库:品质:仓库:

















文件编号 物料收发作业流程 文件版本 A/0 生效日期 页码 第1页共7页





















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