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安装项目优质工程标准
2022-05-29 | 阅:  转:  |  分享 
  
安装项目优质工程标准评分表-工程综合管理140分

序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 1 工程项目管理15分 1.1 工程项目合法性文件 3 工程立项、可研批复、项目核准文件等资料齐全。缺1项全扣。 检查工程立项、可研批复、项目核准文件等资料 1.2 工程建设管理纲要 4 按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣2分;防治任务书无公司当年重点整治的质量通病内容扣1分;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。 检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书 1.3 工程项目创优规划 4 按规定编制工程建设创优规划。未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。 检查工程建设创优规划 1.4 达标投产考核及整改情况 4 达标投产考核工作程序、主体、时间满足要求,达标投产考核整改实行闭环管理。1项不符合扣1分;达标投产考核发现的不符合项在检查中再次发现扣2分。 检查达标投产考核资料、对整改项进行核查 2 质量过程控制数码照片采集与管理38分 2.1 数码照片主题 6 数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成等严重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分。 检查相关数码照片 2.2 数码照片数量 6 数码照片中有效照片数量满足规定要求。少30%以上全扣,数量每少5%(不足5%按5%计)扣1分。 检查相关数码照片 2.3 数码照片分类及整理 6 按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。 检查相关数码照片 2.4 数码照片符合性 12 照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.5分。 检查相关数码照片 3 标准工艺应用8分 3.1 标准工艺应用策划 4 工程创优规划中应明确标准工艺应用的目标和要求,施工创优实施细则中明确标准工艺应用和“四新”的内容,。创优文件中无策划内容1份扣1分;策划内容无针对性1份扣0.5分。 检查施工单位创优策划文件和标准工艺应用 3.2 标准工艺应用实施 4 业主项目部将标准工艺的应用作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺和“四新”应用进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。未应用标准工艺成果1份扣1分。 检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和标准工艺应用考核评分表(施 4 施工管理46分 4.1 工程施工创优实施细则 8 按要求编写工程施工创优实施细则及交底。未编制或未交底全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣2分。 检查施工创优实施细则及交底记录 4.2 项目管理实施规划 8 项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣2分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣2分;交底内容不满足要求1份扣1分,引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分。 检查项目管理实施规划(施工组织设计)及交底记录。 4.3 施工方案 8 施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、规范。未对全部参加施工人员交底扣2分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;针对性差1份扣1分;编审批手续不全、不规范1份扣1分。 根据项目管理实施规划检查方案(措施、作业指导书)及交底记录 4.4 工程建设强制性条文执行 6 按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1处扣1分。 检查施工强制性条文执行计划及执行记录表 4.5 工程变更闭环管理 5 按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。 检查工程变更申请单、工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单 4.6 按图施工 6 按批准的设计文件施工。1项不符合扣2分。 检查竣工图纸及现场 4.7 施工质量通病防治措施及工作总结 5 做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;措施中无年度质量通病防治要点扣2分;无总结扣2分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显每项扣1分。 检查质量通病防治措施及总结 5 材料设备管理5分 5.1 设备现场交接验收及缺陷处理 5 设备现场交接验收及缺陷处理记录齐全。缺1份扣1分;缺陷处理未闭环1项扣1分;缺陷处理不及时(影响施工)1项扣0.5分。 检查主要设备(材料)开箱检查记录表、设备缺陷通知单及设备缺陷处理报验表 6 验收及总结评价18分 6.1 工程验收及消缺闭环 10 按规定进行各阶段验收,验收程序规范,报告齐全,消缺管理规范。报告缺少1份扣2分;验收消缺未闭环1处扣1分;报告(意见、签字、盖章等)不规范1处扣0.5分。 检查施工单位自检、监理初检、竣工预验收资料 6.2 工程验收证书 8 检查工程验收报告、验收签证书 7 工程档案管理18分 7.1 文件材料书写的字迹、载体 4 文件材料不规范,1份扣1分;书写的字迹不清晰或签字、印章不齐全1份扣0.5分;载体不合格1份扣0.5分。 检查相关资料 7.2 归档文件组卷 3 归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录、卷题名、案卷装订符合档案管理要求。1项不符合扣0.5分。 检查相关资料 7.3 竣工图 4 竣工图相关资料齐全。未提交竣工图C文件的全扣;没有编制竣工图总说明和分册说明的扣2分;编制不规范(包括图章、签字等)1处扣0.5分;发现设计变更与竣工图不符1处扣1分。 检查竣工图总说明和分册说明

随机检查竣工图3张

检查设计变更对应竣工图3处(变更单超过3处内容时) 7.4 归档时间与范围 4 施工单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;归档范围满足要求。1项不符合扣0.5分。 检查移交记录 7.5 案卷目录 3 案卷目录齐全。缺少目录全扣,目录不符合要求1处扣0.5分。 检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单 附表2

安装项目优质工程标准评分表-工程质量管理120分

序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 1 施工过程质量控制与检测资料(71分) 1.0 主要材料出厂资料及试验资料12分 1.0.1 主要原材料合格证明及检测报告 4 钢材、管材、阀门、油漆、电气材料等合格证明及检测报告齐全、规范。缺少1份扣2分;不完整或不规范1份扣1分。 检查钢材、阀门、管件等材料跟踪管理记录台账,通过台账核对材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效 1.0.2 相关产品合格证 4 灯具、阀门、各种设备、材料合格证齐全。缺1项扣1分,不完整扣0.5分。 检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效 1.0.3 相关试验报告 4 试验报告齐全、规范。焊接(焊接、高强螺栓连接)试验报告(含试焊)齐全。缺少1份扣2分;不完整或不规范1份扣1分;试块抗压强度无汇总表扣1分,强度未进行评定每项扣1分。 检查相关试验报告 1.1 隐蔽工程验收记录23分 1.1.1 中间交接隐蔽工程验收 8 土建单位必须参加基础的隐蔽验收,隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高基坑土质和地下水情况地下埋设物 1.1.2 接地工程 8 接地工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 检查相关资料,核查记录份数与施工质量检验批记录是否对应。 1.1.3 防腐、涂装 7 防腐、涂装隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 检查基层处理、底漆、面漆细部处理等记录 1.2 工程质量验评记录36分 1.2.1 单位(子单位)工程质量验收记录及评定表 6 对照项目验收及评定范围划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评定表齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。 检查相关资料 1.2.2 分部、分项、检验批工程质量验收记录 6 分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。 检查相关资料 1.2.3 管道压力试验记录 6 管道压力试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。 检查管道压力试验记录 排水干管通球试验记录 6 排水干管通球试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。 检查排水干管通球试验记录 1.2.5 防雷接地装置检测记录 6 防雷接地装置检测记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。 检查防雷接地装置检测记录 1.2.6 给水管道水压试验及冲洗消毒记录 6 给水管道水压试验及冲洗消毒记录齐全、规范。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。 检查生活管道冲洗记录 2 施工过程质量控制与检测资料(设备出厂资料及试验资料49分) 2.0 主要原材料合格证明文件12分 2.0.1 设备、材料产品合格证 3 安装所需设备、材料、管道阀门的产品合格证齐全。缺1份扣1分。 检查合格证 2.0.2 电气材料产品合格证 3 灯具、电线及开关设备产品合格证齐全。缺1份扣1分。 检查合格证 2.0.3 电缆(含附件)以及防火阻燃材料产品合格证明文件 3 电力电缆(含附件)、控制电缆以及防火阻燃材料产品合格证明文件齐全。缺1份扣1分。 检查合格证 2.0.4 构支架产品合格证明文件 3 构支架产品合格证明文件齐全。缺1份扣1分。 检查合格证 2.1 出厂试验报告12分 2.1.1 出厂试验报告 8 变压器等主要电气设备、SF6气体出厂试验报告齐全。缺1份扣2分;技术参数不满足技术合同要求1处扣1分。 检查变压器、断路器、互感器、避雷器、组合电器、SF6气体等出厂报告 2.1.2 大型设备运输冲撞记录及签证 4 大型设备运输冲撞记录及签证齐全。无签证全扣,签证记录不完整扣1分。 检查签证记录 2.2 工程质量验评记录12分 2.2.1 单位工程质量验收记录及评定表 6 单位工程质量验收记录及评定表齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。 检查相关资料 2.2.2 分部、分项工程质量验评记录 6 分部、分项工程质量验评记录齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。 检查相关资料 3 电缆沟道、支架、盖板8分 3.1 电缆沟结构 4 电缆沟结构平整密实、排水坡度正确,电缆沟转弯处满足电缆弯曲半径要求;截面(沟壁之间)尺寸偏差≤20mm;压顶沟沿(顶)高于地平面,其尺寸符合设计要求。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 电缆沟盖板 2 电缆沟盖板铺设平整、顺直,无响声,盖板合模无探头板;电缆沟盖板表面平整,无损伤、脱皮、露筋、裂缝、起砂等质量缺陷。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 支架安装稳固,间隔满足设计要求,接地扁铁焊接和防腐满足规范要求,遇沉降缝处预弯。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 4 通风与空调、管道工程5分 4.1 管道、支吊架 2 管道排列合理整齐,支吊架牢固、整齐,管道和阀门无渗漏。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 空调系统 3 空调系统安装牢固,机身洁净,空调冷凝水应有组织排放。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 5 项目创新成果方面(40分) 5.1 QC小组活动方面 10 获得一项省部级成果得5分,最高10分。 检查证书 5.2 技术创新方面 20 获得省级文明工地、绿色示范工程的每一项的10分、四新技术应用方面获得成果得一项得10分。 检查证书 5.3 专利、攻关项目方面 10 优秀施工组织设计的得5分、专利一项得5分。 检查证书

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