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企业去年12月份取得一张增值税专用发票,当期抵扣了进项税,今年3月份接到税务局通知,该发票是缺联发票,让企业与对方单位联系。联系之后发现对方单位1月份未进行纳税申报,现在税务局要求企业进项税转出,合理吗?
来自: 昵称14741375 > 《纳税及筹划》
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什么是“失控发票”?
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星瀚律师事务所:营改增后的刑事风险防控与合同管理
一个是发票上的金额,发票的开票单位和收票单位,以及发票上凭证上的内容,跟合同的所有对应项所有的都要对应。那么能够用来抵扣的只有一种叫增值税专用发票。就是小规模纳税人销售货物,销售商品的时...
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《国家税务总局关于小微企业免征增值税和营业税的有关问题的公告》 ,增值税小规模纳税人和营业税纳税人,月销售额或者营业额不超过3万...
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为了平衡税负,竟然干了这事
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善意取得虚开的增值税专用发票获企业所得税前列支案 | 税案观察。本案中,金湖公司与凌源公司之间存在真实的废铜交易,凌源公司开具的也...
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两类必掌握的增值税进项税抵扣。国税函[2002]1103号规定:“对于企业由于资产评估减值而发生流动资产损失,如果流动资产未丢失或损坏,只是由于市场发生变化,价格降低,价值量减少,则不属于《中华人...
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