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二、业务流程梳理及管理体系整合
三、基于流程的风险识别及控制设定
编号
流程环节
重大风险点
控制措施
相关管理体系及制度
01
合同调查
忽视被调查对象的主体资格审查,准合同对象不具有相应民事权利能力和民事行为能力或不具备特定资质……
审查被调查对象的身份证件、法人登记证书、资质证明、授权委托书等证明原件,必要时,可通过发证机关查询证书的真实性和合法……
《合同管理办法》
…
……
05
合同签署
超越权限签订合同,合同印章管理不当,签署后的合同被篡改,因手续不全导致合同无效等。
按照规定的权限和程序与对方当事人签署合同。授权签署合同的,应当签署授权委托书……
《合同管理办法》、《公章管理办法》
07
合同结算
违反合同条款,未按合同规定期限、金额或方式付款;疏于管理,未能及时催收到期合同款项……
财会部门应当在审核合同条款后办理结算业务,按照合同规定付款,及时催收到期欠款……
《会计工作指引》、《资金管理办法》
四、内控自评价机制设计及运转
——END
来自: 京鲁老宋 > 《内部控制》
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