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来自: 阳光男孩007007 > 《审计》
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加强行政事业单位内控制度建设的建议
有的单位一把手缺乏内部控制理念,内控意识淡薄,重事业发展,轻内部管理,甚至缺乏对内部控制知识的基本了解,认为内部会计控制制度是会计人员的事,出了事则以自己不懂会计业务为由,将一切责任推给...
内审与外审
内审与外审。外审和内审既有区别也有联系,一般来说外审在权威性和独立性方面具有优势,而内审在审计的深度和力度方面较外审会有更好的发展。而内审机构的独立性又取决于内审机构的隶属关系。其中监督...
财务工作总结与计划
明年我们在总结分析的基础上,对照目标任务,克服困难,尽力做好资金的筹集工作,多方争取资金,确保机关工作正常运转,个性是收取企业...
【围炉夜话】原始财务报表与申报财务报表差异:科创板审核关注点
【围炉夜话】原始财务报表与申报财务报表差异:科创板审核关注点。IPO申请过程中,根据有关规定,发行人需提供原始财务报表与申报财务报...
《企业内部控制审计指引》解读(十)
《企业内部控制审计指引》解读(十)我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到。(4)财务报告内部控制审计意见。行审计。据相关规范及其配套办法和相...
应以书面形式与治理层沟通 包括审计业务约定书独立性和值得关注的内控缺陷
时政是银行存款是否存在的重要程序 通过银行函证 不仅可了解企业资产的存在 并有注意发现违章的银行存款和未披露的或有负债银行存款存在附加的完整性 应对银行存款包括零余额账户和在本期内注销账户实...
内审人员跳槽要点(很详细,值得参考)
内审人员跳槽要点(很详细,值得参考)5、网络:匿名将该公司的信息发布到会计视野论坛或者审计群,邀请审计或者内审达人对此做分析。从...
年度内部审计工作计划(参考范本)
制定好年度审计计划,认真地实施年度审计计划,并对年度审计计划的执行情况进行检查和考核,可以保证年度审计工作协调进行,有利于年度审计任务的完成和审计目标的实现,有利于合理利用审计资源,提高...
【文章】解析404条款:萨班斯法案最大的挑战
【文章】解析404条款:萨班斯法案最大的挑战。404条款被认为是《萨班斯法案》所有条款中最严厉、最昂贵的条款。萨班斯法案。为了应对安然财务丑闻及随后的一系列上市公司财务欺诈事件所造成的美国股市...
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