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来自: 雨送黄昏xzj > 《未开票收入处理》
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申报倒计时!几种1%负数发票申报的落地实操方案
01#更正被红冲原发票所在季度的申报表,当季度申报剔除负数发票申报方案。具体做法就是,这张红冲发票你回到对应蓝字发票当期去修改申报...
补开以前未开发票如何申报?
纳税人补开以前属期的发票,若对应销售额在前期已经正常申报,则仅需在补开发票的当期办理增值税纳税申报时,将补开发票销售额和销项税额填入“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”相关栏次,同时...
乱用未开票栏次申报!补税 滞纳金
发生未开票收入时候通过未开具发票栏申报,后期开票再通过未开票发票栏负数申报。增值税申报比对规则:当期开具发票(不包含不征税发票...
未开票收入栏填负数,税务局重点监控
未开票收入栏填负数,税务局重点监控最近网上看到两个案例,都是涉及增值税申报未开票栏次是负数的,读了案例发现未开票收入负数是正常...
未开票收入申报的正确打开方式原创: 二哥 二哥税税念 今天说实话,自从开始让读者投稿,每次在推送读者朋友的分享文章时候,二...
主表本期应补(退)税额为负数?报不得增值税?一小招轻松解决!
主表本期应补(退)税额为负数报不得增值税,一小招轻松解决!图1:主表的第22栏本期应补(退)税额为负数。这种情况下要申报得增值税,...
这种情况到底如何填申报表?不知道大家想过没?
当然还有一些抵扣凭证不是勾选抵扣的,是计算抵扣,比如购进旅客运输服务的普通发票等,这些发票那需要抵扣在那个月,就直接计算后填写...
无票收入(未开票收入)要报税吗?怎么报?后面又开票了怎么办?
那么,在填写主表时,无票收入50,000直接填写第1栏次“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”中。继续案例1:诸葛会税公司(一般纳税人)7月...
【实务操作】申报了未开票收入后又补开发票,如何申报?
3月对所属期为2月的税款进行申报时,开具“增值税专用发票”销售额填列12万元,“开具其他发票”的销售额填列1万元,“未开具发票”的销...
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