
比如说一个业务人员出差回来,拿了好多车票餐饮发票来报销,应该是下面这个顺序: 1、把票拿给财务主管,财务主管审后同意报销后在报销单上签字; 2、然后拿着报销单和票给出纳,出纳人员把票收下付款给业务员; 3、出纳把票拿给制单员,由制单员填制记帐凭证,并把报销单和发票粘贴好附在记帐凭证后面; 4、制单员把记帐凭证交给审核人员进行审核; 5、审核合格后交给记帐人员,由记帐人员填写明细帐、总帐(实行会计电算化的单位无此项岗位,在第四步制单员制作完记账凭证后,有财务软件自动记账)。 6、最后再由财务主管审核总帐等。
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