被审计单位: A公司 索引号:6404-4 项目:销售费用检查情况表 财务报表截止日/期间: 2017年1月1日-2017年12月31日 编制: Ma 复核: Fu 日期:2018年1月8日 日期:2018年1月10日 核对内容说明:1、原始凭证是否齐全;2、记账凭证与原始凭证银行存款是否相符;3、是否经过授权批准;4、财务处理是否正确;5、是否经过相应的批准。 我们依据对A公司销售费用实施的实质性分析程序结果,以及对代销手续费、装卸费的独立估计结果进行的职业判断:2017年度A公司发生的销售费用不存在推断误差。 在此基础上,我们运用随机选样方式进行如上检查。
|
|