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釆购管理制度及操作流程(蝶友财务)

 HYL3593 2014-02-19

釆购管理制度及操作流程

一、     目的

为了提高公司釆购效率,明确岗位职责,有效降低釆购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范釆购流程,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,加强与各部门间的配合,保证采购工作正常化、规范化,特制定本制度。
二、工作程序
(一) 采购原则
1.
采购是一项重要、严肃的工作,各管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.
采购必须坚持秉公办事、维护公司利益的原则,并综合考虑质量、价格的竞争,择优选取。
3.
所有办公用品及其它消耗用品、原材料等由釆购中心统一采购;

(二)采购申请
1.
釆购之前,部门经办人依照所购物的品名、规格、数量,需求期及注意事项,由部门领导批示釆购计划。
2.紧急采购时,由采购部门在请购单上注明紧急采购字样,以便及时处理。
3.
若撤销采购,应立即通知经办人员或采购人 ,以免造成不必要的损失。
(三)釆购流程
1. 采购经办人在请购单上填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.
采购部门在采购之前必须把“请购单”交到财务进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。
(
)采购经办人职责

1.
建立供应商资料与价格记录。
2.
做好采购市场行情的经常性调查。
3.
询价、比价、议价及定购作业。
4.
所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.
做好平时的采购记录及工作。
(五)采购方式
 .
集中计划采购:凡属日常需用原材料及办公用品等必须集中计划购买。
 .
长期报价采购:选定供应商议定长期供货价格。
 .
每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。
(六)采购实施
1.“
请购单由相关领导批准签字并到财务部门备案后,办理借支采购资金或通知财务办理汇款手续。
2.
采购人员按核准的请购单向供应商并以电话或传真确定交货日期 。
3.
所有采购物品由使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。
(七)采购
 1.
物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,釆购部门负责人审核,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销。

(八)采购经办人行为规范

1.
采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定请购单明细
2.
采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。
三、 附则
1.
各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部门将拒绝付款。
 
本制度经总经理核准后实施。 
 
 
 
 
 
XXXX公司
2012520

 

 

一、请购单包括以下内容:

1、          请购部门名称

2、          请购物品所属项目

3、          请购用途

4、          请购物品的名称、数量、规格

5、          请购物品的需求时间

6、          请购物品如有特殊需求请备注

7、          请购单填写人

8、          请购部门主管

9、          请购单审核人

10、      釆购部门负责人审核

11、      财务审核

12、      公司总经理

二、     请购单及其提报规定

1、          请购单应按照要素填写完整、清晰,由本公司领导审核后报釆购部门。

2、          如特别贵重的物资或者固定资产需要釆购时,需经董事长批准后才予以釆购。

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